代收你们的房费借:其他应收款-集团贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 借:管理费用-加盟费 应交税费-应交增值税-进 贷:其他应付款-集团
老师,请问一下我们公司是半年付款,对方半年才给我们开专票。我们计提是借 管理费用 房租 贷 其他应付款 房租。当收到专票 跟付款的时候,分录分别怎么做啊?例如 前会计做的计提 管理费用 租金 贷其他应付款 房租 全部冲红之前做的 借管理费用 租金-45000 贷 其他应付款 房租-45000。然后做一笔借 管理费用 租金 42857.14 应交税费—应交增值税—进项税额2142.86 贷库存现金 45000 然后付款了 借其他应付款 45000租金 贷 库存现金45000。我咋感觉重复了一样,但是正确的我又不懂
老师,我们付了一笔款,对方也对应的给我们开票了,后来对方这笔服务做不了,把扣除税款剩余的款退回给我们了,但对方没给开红字发票,是普通,我们账面上是不是税额那部分记入费用,其他的冲销管理费用?
我们是劳务派遣公司,给一个建筑公司代理给他们员工发工资已经社保个税,每个月我们先给他开票然后他们给我们转账,然后我们扣除管理费用以后剩下的工资直接转给员工(员工都在我们公司名下),社保我们代交,个人部分也是代扣代缴,个税也是代扣代缴,(从到账的资金直接扣除),具体分录该怎么做呢?感谢老师们感谢
我们是工程类公司,然后我们工程完工了,然后开出发票,但是收到的价款是甲方扣除了水电费,管理费剩余金额,还有一部分质保金等到封顶才退,但是我们开出去的票是按合同价款开的,收到的钱不对,然后对方也不给我们开水电费和管理费发票(可能拿收据给我们),这个要怎么入账,全部会计分录要怎么做呢?
老师,这种情况应该怎么处理啊。情况如下:就我们公司是做小酥肉的,会有很多加盟商,我们公司帮加盟商运营美团,饿了么外卖平台。然后所有的外卖收入都打到我们公司对公账户,我们公司自己留下3%的代运营服务费,也就是相当于这3个点是我们帮加盟商运营外卖平台取得的收入,然后剩下的97再打个各个加盟商。想知道怎么处理,收入才能确认为3个点呢
包工包料的安装工程,开9%的税票项目名称怎么填
老师我问下,以公司名义买的车,车款有专票,保险费有专票可以抵扣进项吗?可以入固定资产,保险费入管理费用税前抵扣吗?
去年的专票今年能红冲吗
老师,税务局发的通知(核实不动产持有人上层股权架构), 里面内容是(书面写清楚2020年至今是否有在直接成间接持有你公司的任一层级企业或个人发生股权变更的情况) 老师,这是什么意思啊
我公司24年6月份买了个机器,但是之前外账会计从来没有计提折旧,我现在想从你25年4月份来分两个季度补计提折旧,这个具体的分录应该怎么写,原值是16万,分8年计提,残值是百分之五,算出来每个月折旧是1583.33元,具体怎么做分录啊
老师,请问一下专利转让费是不是免税的吖? 就是我们收到一笔款项,备注专利转让费的,那我们开票需要缴纳增值税,或者企业所得税还是其他税的嘛
可以把自己的车租给自己注册的个体户吗?具体要怎么做?
这个月报个税到多少号
你好,老师,冲减了去年的多做的工资费用,调整去年的资产负债表中的未分配利润数和利润表对吧
你好,请问一年营业收入5600万左右,应付账款应该有多少余额算比较正常啊,我们账上应付是负数,预付的多很多也没开发票过来,我们要填给客户填多少比较合理
收款时借:银行存款 其他应付款-集团 贷:其他应收款-集团