你好,换货的就把退回来的前面的收入红冲对成本也红冲,然后后面再发出去新的正常确认收入结转成本。
老师帮我看一下这笔分录对不对
老师好帮忙看一下我这个会计分录做的对不对
老师帮忙看一下图中存货跌价准的分录对吗?
老师,请帮忙看一下这道题做得对吗? 谢谢
老师:请帮忙看一下这笔换货的分录做得对不对?
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
那我这笔分录不对?正确要怎样做?
首先我不清楚你原来的分录是怎样写的,所以我回复的是你正确的应该怎样操作? 换货收到退回来的货就是红冲当时确认的收入和成本。 然后再对外发出的时候就正常确认收入和成本。
具体业务内容是购买方在我司购买价值119700元的商品,我司用价值118920元的商品对换,商品差额780元打到老板微信,请问怎么做账?
就是咱们采购对方的对方在采购咱们的是这个 就是咱们采购对方的对方在采购咱们的是这个业务不?
双方都确认收入和成本 往来对冲是这样的
是的,具体分录怎么做?
你们 借应收,贷收入 增值税 借库存,贷应付 借应付,贷应收 老板 后面老板把钱还给单位
好的,谢谢!
不客气,祝您工作学习愉快。