需要的借利润分配,未分配利润 贷应交税费,增值税加计扣除
老师,公司的去年年底有留抵税额,今年在新建账套的时候没录入,现在要怎么做分录,留抵税额才能和报表上一致呢?
老师好,单位是一般纳税人,留底税额多,一直没有用加计抵减,请问附表4加计抵减的金额一定要入账,确认其他收益吗?
老师,请问下23年账上有留底的加计抵减税额,24年的加计抵减政策未出,申报增值税的时候附表四没有留底税额。账上的留底税额要平账吗?分录如何做
老师 24年银行手续费有2.7 没记到账上。24年的年报都报完了。我现在怎么改这个账啊
老师请问:第一季度资产达5000W,季报时提示不属于小微企业。但增值税申报选择了小微0申报,这个需要更正申报吗。
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办 民间非营利组织
老师,收到14张发票,发票5万元,是购买三轮车的 但是钱已经付了,不是库存现金支付,也不是法人支付,这个发票要怎么处理?
怎样做好工业的成本?
老师,税收分类编码进销不一致但品名一致可以不?有啥税务风险?
养殖合作社的成员用自己的房子设备养殖,最后由合作社统一销售,合作社名下没有固定资产,成员也没有按固定资产入股,合作社账面上没有固定资产,股金也没有实缴,这在税务上是不是有什么说法?合作社注销时会不会涉及资产评估之类的?
老师前面财务多记了收入我今年才发现,现在红冲多余收入,分录按之前的然后红冲可以吗,跟之前科目都一样金额填负数位置不变
老师做账发现23年少计一笔收入,这个怎么办
老师,我们是小规模出口企业,但是不能自己出口,我们购进货物,委托外贸公司出口,那我们报税是按报关单直接报免税收入吗
汇算清缴需要纳税调减
老师,请问下公司两本账,私户付款后,取得的专票可以做到外账吗?
可以的,个人账户支付的,需要出委托书,委托个人支付。
没有委托书的
不可以的,因为你三流不一致。
三流指的是什么?
合同发票资金 这三个需要一样
那我现在进项票不够呢,会导致多交税,如何处理
可以申请延期交税,你下个月进项发票到了之后再认证 留底下一个月申请抵欠。
我这个月就要申报一月的啊,进项票不够,延期交税和认证有什么关系?
你好,你认证了进项之后才能抵扣,你没有发票就没法认证,你只申报销售额,或者是你有多少进项认证多少,只申报不点缴款,附加税需要正常交,增值税不交 这个月取得了发票,下一个月认证抵扣,你没有销项税额,或者是进项大于销项的情况下有留底,然后留底了之后再下一个月附表二留底抵欠。
增值税先不交的话,难道下个月扣款还会少交吗?
你有进项抵扣不就少交吗?
还是没明白是怎么操作的
一月份欠了税款,然后在二月份儿,也就三月初,你认证刘迪这个理解吗?到这一步理解吗?
顺着我写的来理解一下,可以吗?