你好 严格来说,是要视同销售的 但是你如果金额不大的话 借:管理费用/营业外支出 增值税 贷:银行存款

甲公司为一般纳税人,外购一批食品礼盒,取得的增值税专用发票上注明价款为九万元不含增值税,甲公司将60%的礼盒赠送给客户,剩余的礼盒作为中秋福利发放给职工,则该批食品礼盒的销项税额为
老师好,我公司是一般纳税人,上月购买礼品送客户了,开进来的是专用发票,这个完整的会计分录咋做?谢谢老师
甲公司为一般纳税人。外购一瓶食品礼盒,取得的增值税专用发票上注明价款为9万元,不含增值税,甲公司将60%盒的礼盒赠送给客户,剩余的礼盒作为中秋福利发放给职工,该批食品礼盒允许抵扣的进项税额为多少元?
老师好,请问公司是一般纳税人,购买礼品卡送给客户,收到的专票可以抵扣吗,怎么做分录?
公司是一般纳税人购买礼品,比如购买手机用于送给客户的,取得了专用发票,该如何进行账务处理呢?具体会计分录是
老师,公司购车抵扣了当年所得税,第二年又卖了,那第一年的所得税要调整吗
郭老师,辞退员工,怎么赔偿,干满一年,是付多少,什么时候n+1,什么时候双倍补偿金
老师,我想问一下就是一个广告租金费一年8000元左右,这这个需要每个月摊销吗,
老师你好,企业工商年报提交之后怎么修改?
你好,小规模企业,比如2025年1月开票了。需要在1月结转销项税额吗
老师,想问一下就是比如公司交保险费,交了一年,然后是不是也要按月摊销啊,挂预付账款,摊销12个月,
直接材料可以用约当产量法在完工产品和在产品进行分配吗?
老师,个税手续费返回需交增值税,附表一填好后主表第一栏次自动生成,其中栏填写第几栏次?
单位现在收到通知要根据上一年度员工月平均工资缴纳社保,不能按最低社保缴费基数 缴纳?有什么好的办法可以缴纳少一点吗
上季度没有申报的税这个月应该在电子税务局上哪里申报
这个增值税进项税额不能抵扣的吧
可以抵扣,但是你视同销售,就要做销项的
但是好像很多人,都是不做视同销售,不做收入和销项税,直接借:销售费用—业务招待费(价税合计) 贷:银行存款 ,增值税进项税额也不抵扣了
那个并不是标准的账务处理的
属于业务招待用的,那这个视同销售分录怎么写
借:管理费用等 贷:主营业务收入等