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公司是一般纳税人,公司购买礼品赠送给客户,比如是电脑等用品,取得了增值税专用发票,怎么做账呢,具体分录是?

2024-02-18 17:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-18 17:13

你好 严格来说,是要视同销售的 但是你如果金额不大的话 借:管理费用/营业外支出 增值税 贷:银行存款

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快账用户6590 追问 2024-02-18 17:16

这个增值税进项税额不能抵扣的吧

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齐红老师 解答 2024-02-18 17:17

可以抵扣,但是你视同销售,就要做销项的

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快账用户6590 追问 2024-02-18 17:20

但是好像很多人,都是不做视同销售,不做收入和销项税,直接借:销售费用—业务招待费(价税合计) 贷:银行存款 ,增值税进项税额也不抵扣了

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齐红老师 解答 2024-02-18 17:22

那个并不是标准的账务处理的

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快账用户6590 追问 2024-02-18 17:25

属于业务招待用的,那这个视同销售分录怎么写

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齐红老师 解答 2024-02-18 17:46

借:管理费用等 贷:主营业务收入等

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你好 严格来说,是要视同销售的 但是你如果金额不大的话 借:管理费用/营业外支出 增值税 贷:银行存款
2024-02-18
借业务招待费贷银行存款。 全额计入业务招待费,不能抵扣。
2024-02-18
您好,是属于 借 销售费用——业务招待费(价税合计)  贷 银行存款
2024-02-18
你好!1.外购商品赠送给客户要视同销售,小规模的取得专票也是按照价税合一计入,借:营业外支出 贷: 库存商品 购入价税合一 应交税费-应交增值税
2020-11-04
你好这个买入 买入电视机,借库存商品 进项税额,贷应付账款,送客户 ,借销售费用 贷库存商品 销项税额,
2021-07-14
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