你好 你进项比较多,因此是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 253,247.62 贷:应交税费-未交增值税 253,247.62

做企业内账,买的固定资产还做固定资产折旧吗?
老师,我们2月份放一个月,没有工资,是不是社保可以停一个月
收到主播转会费计入哪个科目?
请问,月度增值税纳税申报,是否是先从附表一至附表五开始填列,附表数据填列后,主表数据是自动生成的吗?
老师,请问因诉讼原因,租户租金打款到法院,我们公司有义务给他们开票吗?法院开的行政收据对方公司是否可以抵税?
公司一月产生产生的费用可以2月记账吗
现在的劳务报酬是和工资合并汇算清缴个人所得税的不
建筑公司,农民工的工资可以占收入的百分之多少?
老师,我们是购买方,进项发票未勾选认证,销售方开不了红票吗
大股东个人跟银行贷款下来200万,做资料的时候提供的有公司财报过去做资料,但是贷款下来是以个人贷款的,但是这笔钱是给公司用,这个银行利息这些要怎么做,才能合理的入公司的账务。还有这次贷款。
老师,这样可以吗
你用负数表示也是可以的
老师、那我2024年1月分销项税额:5.21,那我分录应该怎么写
你这个就一点点,不写也没什么影响的
老师,那我反账就写这个分录可以吗
? 你不是5.21的数字吗的
老师、应交税费-应交增值税-销项税额:682.88,应交税费-应交增值税-进项税额:253930.5,年末结转,销项税额要结转平,分录可以全部写出来吗,我回到23年12月分反账
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 253,247.62 贷:应交税费-未交增值税 253,247.62 这个金额是253930.5-682.88计算出来的
老师,那我的应交税费-应交增值税-销项税额:682.88,应交税费-应交增值税-进项税额:253930.5,的金额还是在那里没有平啊?
这个不需要平啊,你明年还要用的啊
老师,这个分录可以写对了吗
图片出错了,可以重新上传一下吗
可以了吗
你这个是全部转到转出未交增值税吧,你这个分录的目的是什么
老师,销项税额我要结转平
你结平?那你跟增值税申报表会不一致的
12月份的增值税申报表留底税额是一样的金额
你看一下增值税销项的金额