你好 这个不一定的哈 如果你们没有收入 体量比较小 有招待费的话税局不找你们的话 就不要去调增了 就全部税前扣除算了
老师您好,公司招待费做年报的时候需要调增40%,那如果正常招待费100元,我入帐只做60元,年报的时候是不是就不用调整了?
老师您好,我们企业去年是亏损,今年申报汇算清缴的时候管理费用中的业务招待费必须要按实际的填写吗
您好老师,我申报年报的时候由于去年没有收入,那填报的时候业务招待费是不是都不能税前扣除?
您好老师,我公司去年无收入,业务招待费数额不到10万,年报的时候将业务招待费填到长摊里可以吗?
您好老师,企业年报的时候我公司无收入,但是有招待费,不能税前扣除,可以填到长摊里吗?
先进制造业是高新技术企业的制造业吗
财管单选 2024预测销售量3750、实际销量4000,平滑指数也0.4,若平滑指数不变,则2025年预测销售量为多少
老师,对公司兼职销售人员社保补助计啥科目合理,以前他预支了采购款都计了其他应付,还计这科目吗
之前两家公司的内账合并在一个账套里面,现在想把他们分开两个账套,数据如何转移
8月开具销项,进项最后一天被供应商红冲,导致8月需要交税3.9万。9月红冲8月销项,但是8月税费还是得交,这个怎么处理老师?
老师,这里我是不是可以理解为 企业不管是生产还是外购 只要没有销售环节,就不允许抵扣进项 您看我理解的对不?
请朴老师解答,请问老师,选项B怎么理解,计提减值,递资增加,这里是确认减值,递延只会减少或者为0
请朴老师解答,请问老师,第三小问,我认为 借:银行存款100 贷:应交税费 借:应交税费 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配一未分配利润
24年12月2号签合同,合同约定货物于25年3月底之前发货完毕,25年1至3月陆续发货,购买方没有要求开发票,销售方应该在什么时候确认收入?
老师发票加盖公章还要开通会员的呀
就是在纳税调整项目明细表里不填业务招待费支出一栏是吗
你好 是的 不要去调增了
那请问老师,如果调增的话账上还用做调整吗?怎么做分录
你好 用以前年度损益科目 借 :以前年度损益调整 贷 利润分配——未分配利润
明白了,谢谢老师,那我就不调增了。
加油 等你的好评哦