 
                            同学,你好 不可以的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师,小微企业不是不用填一般企业收入和支出表吗?我们公司小微企业,我填招待费税收时填不了,这个是怎么弄,这样子我的招待费都不能税前扣除60%了
老师您好,请教一下,公司刚成立属于筹建期,餐费我这边计入到招待费,但是23年没有营业收入,汇算清缴可以按照发生额60%税前扣除吗
您好老师,我申报年报的时候由于去年没有收入,那填报的时候业务招待费是不是都不能税前扣除?
您好老师,我公司去年无收入,业务招待费数额不到10万,年报的时候将业务招待费填到长摊里可以吗?
您好老师,企业年报的时候我公司无收入,但是有招待费,不能税前扣除,可以填到长摊里吗?
 
                受益人备案,基金会需要填吗
老师进项大于销项,分录咋写,进项50000.销项10000的科目余额,月底如果冲她两个。
小规模纳税人开具专票普票价税分离吗?自身可以抵扣吗?
老师好!公司购买的商务车65万折旧几年
建筑公司,异地项目交环保税,请问一下这个是按照合同的起始期间和合同面积申报的吗?请问这样申报了一次,以后每个季度都要申报纳税?还是一个合同只需要申报一次环保税就行?
公司4月份购入人脸识别机连同材料一起入库了,现在进行了退路处理,重新入固定资产,我新增固定资产的卡片使用日期放在25年4月,入账日期怎么填?能写成202504月吗?那中间已经计提了的折旧没有算在账上,咋办?这个具体账务流程咋做?
老师,您好,我们是物业公司,电梯坏了,申请了房屋维修基金款,合同金额78200元,给电梯公司开具发票70480元,维修基金款实际到账金额70240元,与发票金额差了240元,(240元为旧物残值费),我该怎么写分录?
老师,运输行业购买的大车用的天然气直接记到主营业务成本可以吗?能入库存商品吗
电商会计小白一枚。请问个体户注册店铺月年营收超过200万需要缴纳哪些税?缴纳多少,个体户给客户开发票如何开具,
#提问 老师:请把工资个人所得税的累进表发给我下。谢谢
请问老师怎么填合适
同学,你好 就填在招待费里面
老师,纳税调整项目明细表,招待费支出不填可以吗?
同学,你好 不行要填的,这个要缴纳所得税的
由于没有收入,我所有的招待费都不能税前扣除了
同学,你好 嗯嗯,是的
有没有好的办法,老师,这样的话损失太大
同学,你好 你没有收入,你是亏损的,也不会缴纳所得税
是的,但是费用可以留做下一年弥补以前年度亏损,否则所有的招待费都浪费了,将近10万呢
同学,你好 这个没办法了