同学,你好 不可以的
老师,小微企业不是不用填一般企业收入和支出表吗?我们公司小微企业,我填招待费税收时填不了,这个是怎么弄,这样子我的招待费都不能税前扣除60%了
老师您好,请教一下,公司刚成立属于筹建期,餐费我这边计入到招待费,但是23年没有营业收入,汇算清缴可以按照发生额60%税前扣除吗
您好老师,我申报年报的时候由于去年没有收入,那填报的时候业务招待费是不是都不能税前扣除?
您好老师,我公司去年无收入,业务招待费数额不到10万,年报的时候将业务招待费填到长摊里可以吗?
您好老师,企业年报的时候我公司无收入,但是有招待费,不能税前扣除,可以填到长摊里吗?
财管单选 2024预测销售量3750、实际销量4000,平滑指数也0.4,若平滑指数不变,则2025年预测销售量为多少
老师,对公司兼职销售人员社保补助计啥科目合理,以前他预支了采购款都计了其他应付,还计这科目吗
之前两家公司的内账合并在一个账套里面,现在想把他们分开两个账套,数据如何转移
8月开具销项,进项最后一天被供应商红冲,导致8月需要交税3.9万。9月红冲8月销项,但是8月税费还是得交,这个怎么处理老师?
老师,这里我是不是可以理解为 企业不管是生产还是外购 只要没有销售环节,就不允许抵扣进项 您看我理解的对不?
请朴老师解答,请问老师,选项B怎么理解,计提减值,递资增加,这里是确认减值,递延只会减少或者为0
请朴老师解答,请问老师,第三小问,我认为 借:银行存款100 贷:应交税费 借:应交税费 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配一未分配利润
24年12月2号签合同,合同约定货物于25年3月底之前发货完毕,25年1至3月陆续发货,购买方没有要求开发票,销售方应该在什么时候确认收入?
老师发票加盖公章还要开通会员的呀
计算基本每股收益和稀释每股收益时,题中有送股、可转债、普通股 基本每股收益应该包含哪些呢? 稀释每股收益呢
请问老师怎么填合适
同学,你好 就填在招待费里面
老师,纳税调整项目明细表,招待费支出不填可以吗?
同学,你好 不行要填的,这个要缴纳所得税的
由于没有收入,我所有的招待费都不能税前扣除了
同学,你好 嗯嗯,是的
有没有好的办法,老师,这样的话损失太大
同学,你好 你没有收入,你是亏损的,也不会缴纳所得税
是的,但是费用可以留做下一年弥补以前年度亏损,否则所有的招待费都浪费了,将近10万呢
同学,你好 这个没办法了