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您好老师,我公司去年无收入,业务招待费数额不到10万,年报的时候将业务招待费填到长摊里可以吗?

2024-03-06 11:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-06 11:18

你好不可以的。你公司什么时候成立的?

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快账用户1996 追问 2024-03-06 11:19

去年7月份

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齐红老师 解答 2024-03-06 11:22

你好,你的意思是当做开办费对不

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快账用户1996 追问 2024-03-06 11:23

因为没有收入,申报的时候不能税前扣除

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齐红老师 解答 2024-03-06 11:25

你好,是啊,这个确实是不能税前扣除。

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快账用户1996 追问 2024-03-06 11:26

纳税调整明细表不填招待费可以吗?

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齐红老师 解答 2024-03-06 11:27

你好,严格来说是要填的。

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快账用户1996 追问 2024-03-06 11:28

请问老师我要是填长摊里,在哪个表填,我没找到

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齐红老师 解答 2024-03-06 11:31

你好, A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表 在这个表里面。

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你好不可以的。你公司什么时候成立的?
2024-03-06
同学,你好 不可以的
2024-03-06
105000表中填写业务招待费,长期待摊费用可以分3年以上摊销
2022-05-29
同学你好 这个没事 调增缴纳所得税就可以
2022-04-25
你好 这个不一定的哈 如果你们没有收入 体量比较小  有招待费的话税局不找你们的话 就不要去调增了 就全部税前扣除算了
2024-02-19
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