你好,一直不能退税,需要做转内销处理

你好老师麻烦咨询一下我去年9月份出口我开了出口普通发票做了收入报增值税时候申报免抵退因公司法人问题无法退税,我今年需要怎么处理这笔业务,需要做免税处理吗最晚什么时候处理还是可以一直挂免抵退
你好老师麻烦咨询一下我去年9月份出口我开了出口普通发票做了收入报增值税时候申报免抵退因公司法人问题无法退税,我今年需要怎么处理这笔业务,需要做免税处理吗最晚什么时候处理还是可以一直挂免抵退,我们家是生产企业,免税需要进项转出,附加税需要交吗
你好老师,我们公司出口一批货物报关日期是9月份,当时销售部没有及时发来报关单,我现在需要填写9月增值税税申报表,我报无票收入,我等到2025年1月份再认证我的进项票,我现在2024年12把发票开出来,我等到2025年1月申报12月的增值税申报表时在再无票收入栏次里填写负数,可以吧,老师 还有就是,我2025年1月份申报12月的增值税申报表时,不会产生留底税额,留底税额是0,咱们讲课时不是说,期末留底税额跟免抵税额税小退谁,这怎么办,我都不用退税了是吗?后续我该怎么操作,老师麻烦你了。
#提问#老师,我1月份做账时收到出口退税75840.15元,应该怎么做账除了涉及收款分录还需要哪些分录?因为我们公司去年8月份刚开始出口的,11月份申报了一次,12月份申报了一次,8到12月份出口的累计应退税116168.09元,前期累计认证了118318.1元,都记入应交税费-应交增值税-增值税留底税额借方科目118318.1元,问题1:现在只收到部分退税额是税源科反馈的75840.15元,需要怎么做分录?问题2:留底税额应该冲减吧,8到12月份的应做个总的确认出口退税额吧,剩余未退回的40327.94元说是和下次申报的一起退回,我们公司增值税征税率13%,出口退税率也是13%,应该不会有免抵税额是吗?麻烦老师给写下具体做账分录吧,和流程吧。问题3:应交税费-应交增值税-出口抵减内销这个科目能涉及吗?
2024年11月有张出口发票因为跟供应商沟通错误导致无法退税(9%税率)(供应商也不会重开了),现在是想做成视同内销,我也按9%的税率写收入和应交税费吗?我是2月直接做账务处理抵扣认证那张发票差额交增值税可以吗?(用不用等到25年6月?)然后我还需要在电子税务局选什么申请吗?
暂估收入是否必须要交税,就是已发货待对方验收的这种
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
老师您好!请问应交税费-待转销项税这个科目,工业企业可以用吗?
请问,工商注销资料已经审核通过,选择“电子签章”或“非电子签章”,当时选的是“电子签章”,后来发现法人没有电子签章,转大厅办理可以吗?电子签章是什么意思?
郭老师,买赠怎么做账,比如卖服装的,送袜子,怎么做交什么税
请问老师 之前从租计征的一块房产停止租赁拆除了 房产税系统要怎么操作 谢谢老师
请问一下,销售给客户路由器,已经给客户开票出去了,按照计算机网络设备/路由器,后边进项票来了,这个型号的是移动通信设备/路由器,这种情况下销项票需要红冲重新开吗?
老师 我3月份增员的 社保 4月份我怎么添加到扣缴端的系统里呢
老师,我们老板今天用公户给我们副总发了8万块钱,其实是工资,为了能少交点个税我能不能从下月起给他多申报3500的工资,其余的能不能算成福利费算是公司给他的各项补贴不申报行不行,因为挣个钱都不容易
我25年计提10万工资,25年1月发24年属期的工资6万,25年2月至26年5月31号前发25年属期的工资2万,那么我25年汇算清缴的A105050的职工薪酬调整明细表中的1,2,5列分别填多少呢?
最晚什么时候处理有滞纳金吗还有转内销需要怎么操作
我们家是生产企业老师
出口不予退税的商品,按内销处理,要计提相应的增值税销项税金 借:应收帐款等 贷:主营业务收入 贷:应交税金-应交增值税。 与内销一样进行会计处理。 如果已经申报了出口,因为特殊原因不能办理退税的,先将出口转作内销 红字冲转 借:应收账款 主营业务成本(征税率-退税率)*销售收入 贷:主营业务收入-出口 应交税金:增值税-进项税额转出 然后 借:应收账款 贷:主营业务收入-内销 应交税金:增值税-销项税 同时在出口退税申报系统中以单证不齐红字冲减
老师我需要在出口退税申报系统里面操作吗最晚什么时候操作
你好,一般在5月前吧,税务每年在4月左右陆续会对出口退税核查