可以申请的,没问题的哈

以前年度的企业所得税预缴,已经申请退税,现在申报表怎么更改
请问老师。2022年补交2019年的企业所得税。在2022年利润表中有所得税费用有数据。是否可以申报在2022年第四季度的利润表中
去年报表填写错误,导致出现了需要申请退的企业所得税,税局让申请退多交的企业所得税,有什么办法可以把这个多的企业所得税处理掉吗?不申请企业退税
执行小企业会计制度的小企业,由于2022及2021年部分成本费未及时取得发票,也未列支,于2023年4-7月分别取得了以前年度发票,由于2021-2022年盈利并缴纳企业所得税,如果跨年费补入帐,是否需要调整2021-2022年所得税年报,并申请退企业所得税,或不修改申报,跨期费用应如何记帐,是否记录以前年度损益调整
小规模企业,正在申报第三季度企业所得税。忘了去年有亏损可以弥补,今年前两个季度报表有盈利但都先改成亏损申报。现在第三季度如果按照正确报表申报可以用以前年度亏损弥补,不用交税。但问题是,正确报表的成本跟前两季度申报的数据有些差距,请问影响大吗?
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
电商行业税务主要有哪些痛点?如何做到税务合规?
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
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老师:电子税务局怎么做税务登记
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
采购煤炭,采购的发票本月没开具,但是采购进来的煤炭已经卖完了,我能开销售发票么
老师,那可以不调整之前的申报表,今年汇算调整的时候直接调减可以吗
可以的,没问题的哈