你好,发票开在一月份,过户也在一月份,建议销售确认在一月份,2月份根据银行流水做一笔收款冲应收的分录
老师 2019年的业务,钱已经收到了,对方目前没办法给我们开票 要等到1月2号开专票, 这个发票可以抵扣12月份的销项吗
老师 2019年的业务,钱已经收到了,对方目前没办法给我们开票 要等到1月2号开专票, 这个发票可以抵扣12月份的销项吗
老师 2019年的业务,钱已经收到了,对方目前没办法给我们开票 要等到1月2号开专票, 这个发票可以抵扣12月份的销项吗
老师,你好 我们给10月给代帐公司打了钱 对方12月才开来发票 请问我们付钱的时候怎麽挂分录 收到发票的时候又如何挂帐呢
你好老师,我们12月份做了个工程,对方还没给钱,我们也没开发票,但是我们想把收入确认到12月份,做应收账款可以吗?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
1月份没有划钱来,现在2月才划,我要如何记帐
一月份做处置固定资产凭证
现在对方钱没有划过来。我帐没有处理,1月份的帐没有弄,我等他这个月钱来了才做,要怎么处置
你好,分录是一样的,做的月份不同而已