你好,退货,可以你方做,也可以对方做红字信息单 注意查找的时候选择日期要涵盖需要红冲的发票日期

你好老师,我们是销售方,现购买方10月份销售有退货,10月份我方开的纸质专用发票需要开具红字发票,今购买方填写了红字信息表,但是对方说无法打印出红字信息表。我询问对方是否现在都是在电子税务局里填写的红字信息表呢?对方说是的。但是我疑惑得是,为什么我在我们公司电子税务局里并没有查到红字信息确认单呢?不需要销售方确认吗?安徽蚌埠目前还是纸质发票。我已经在税控盘里查到购买方填写的红字信息了
我单位12月认证了一张纸质专票,现在发生了退货需要红冲。请问红字申请单录入是由我方来做吗,但是我在电子税务局——红字信息确认单录入里找不到这张发票。
我单位去年9月开出一张纸质发票,现在我单位是数电票➕金税盘(没注销)对方单位已经是全面数电票,现在要退货,开红字发票,那怎么操作,谁来发起红字申请,谁确认,去哪发起
请问老师:我是购入方,原有的纸质专票信息有误,需要销售方红冲后重新开票,我可以在国家税务总局广东省电子税务局那里发起“红字信息确认单录入”吗?
2023.12月我认证了一张发票,但2024.3月发生了退货。我是购货方,由于发票已经认证,所以由我已经开具了红字信息表申请单,但是销方这张发票还没给我开红字发票。今天申报增值税,直接就显示了那个进项税额转出的金额。怎么做呢。
请贾苹果老师回答谢谢!!其他人勿接,老师代付有风险
请问老师我端午发福利费200一个人我可以直接银行发,然后做账福利费行不
老师 请问一下 营业外支出在所得税申报表中已经列明了20万 在当年的汇算清缴中 还需要把20万内包含的罚款支出单独列到A105000明细表中调增吗?
老师,工商年报的养老实际缴费基数填所属期1——12月的?实际缴费金额填1——12月实际入库的数吗?
老师合同计写要开6%的发票给对方,可我们是小规定只能开3%,专票低于6%的,从审核费扣除差额税率费用,假如审核费是1000元,6%税额是56.6元,3%税额是29.13元,差额走27.47元,1000-27.47=972.53元,那票我要怎么开呢?开多少金额
研发部门的付款申请书有好几个项目,在写的时候需要具体写那个项目吗?如果我直接写研发部门是否可以
上传审计报告附码时,报告的附表需要附码吗
如果今年红冲了去年的发票,需要在今年入账吗
老师您好,请问一下零售手机行业,国家做省补,销售价格11000,店铺与省里各承担百分之10,请问怎么做账?
小规模纳税人虚开了90万地板砖发票,需要补交多少增值税和所得税呢?没有成本发票
我就是再电子税务局里搜,选择了区间扩大范围都没找到这张票可以点红冲。对方也可以自己录入信息单是吧。到时候我点确认。他们再红冲
你好,是对方吧红字信息单开好发给你,然后你再红冲,红冲都是开票方
那关于这笔进项税当时我涉及了这些分录 借:销售费用10000, 进项税1300, 贷:银行11300 结转这笔进项税 借:转出未交增值税1300 贷:进项税1300 未交增值税 借:未交增值税 贷:转出未交增值税1300 如果发生了红冲,那我应该怎么做分录呢。有点晕
你好,以下分录都是不需要做的,公司的账以前都是把增值税这样转么 .结转这笔进项税 借:转出未交增值税1300 贷:进项税1300 未交增值税 借:未交增值税 贷:转出未交增值税1300
对啊,进销项税额如果每个月不结转的话,那不是余额累计越挂越大,能挂几千万
看错了,你们是收票方,肯定查不到发票,需要开票的公司红冲 信息单可以你开,也可以他们开
收到发票 借:销售费用10000, 进项税1300, 贷:银行11300 收到红字发票 借:销售费用-10000, 贷:应付账款-11300 应交税费-增值税-进项税转出 1300,