你好,退货,可以你方做,也可以对方做红字信息单 注意查找的时候选择日期要涵盖需要红冲的发票日期
你好老师,我们是销售方,现购买方10月份销售有退货,10月份我方开的纸质专用发票需要开具红字发票,今购买方填写了红字信息表,但是对方说无法打印出红字信息表。我询问对方是否现在都是在电子税务局里填写的红字信息表呢?对方说是的。但是我疑惑得是,为什么我在我们公司电子税务局里并没有查到红字信息确认单呢?不需要销售方确认吗?安徽蚌埠目前还是纸质发票。我已经在税控盘里查到购买方填写的红字信息了
我单位12月认证了一张纸质专票,现在发生了退货需要红冲。请问红字申请单录入是由我方来做吗,但是我在电子税务局——红字信息确认单录入里找不到这张发票。
我单位去年9月开出一张纸质发票,现在我单位是数电票➕金税盘(没注销)对方单位已经是全面数电票,现在要退货,开红字发票,那怎么操作,谁来发起红字申请,谁确认,去哪发起
请问老师:我是购入方,原有的纸质专票信息有误,需要销售方红冲后重新开票,我可以在国家税务总局广东省电子税务局那里发起“红字信息确认单录入”吗?
老师,请问下,我司收到对方单位单位电子专用发票,现在这张发票要冲红。具体怎么操作,电子税务是开红字信息表还是对方发起,我这边确认就可以。
郭老师,如果夫妻离婚,男方专项附加扣除填子女教育100%,女方还能填50%,汇算会以哪个来算,
我们没有仓管,各提交人就是部门负责人也是仓管, 总觉得这个流程图不全面, 我们既有先票后款的,也有后票先款,也有报销人垫付的,也有只提交采购,后面出纳零星采购的 请教老师这个流程图怎么修改?
老师你好我单位是个体户,申报代扣代缴显示这个,是哪里出问题了
我这报税实操和老师讲课这页面进来不一样呢
银行承兑汇票背书转让是什么意思?
凭证没有过账会有什么影响
现在办运输公司营业执照可以用住所地吗?
我企业计提和核销电费的时候都统一进制造费用-电费,不分车间,只有在分配的时候再具体按当月工时分到各车间的生产成本中。4月做账原数冲回3月计提的电费10万,并核销3月电费15万,后又计提4月电费20万,制造费用中电费余额25万,请问我分配本月制造费用电费,需要将4月计提的20万按4月工时分配,并且将3月电费差额5万按3月工时分配,还是直接把余额25万按4月工时分配
公司生产蒜米的,开票可以开蔬菜吗?
老师,支付产品的广告服务费可以抵扣进项税额吗,广宣费能抵扣进项税额吗
我就是再电子税务局里搜,选择了区间扩大范围都没找到这张票可以点红冲。对方也可以自己录入信息单是吧。到时候我点确认。他们再红冲
你好,是对方吧红字信息单开好发给你,然后你再红冲,红冲都是开票方
那关于这笔进项税当时我涉及了这些分录 借:销售费用10000, 进项税1300, 贷:银行11300 结转这笔进项税 借:转出未交增值税1300 贷:进项税1300 未交增值税 借:未交增值税 贷:转出未交增值税1300 如果发生了红冲,那我应该怎么做分录呢。有点晕
你好,以下分录都是不需要做的,公司的账以前都是把增值税这样转么 .结转这笔进项税 借:转出未交增值税1300 贷:进项税1300 未交增值税 借:未交增值税 贷:转出未交增值税1300
对啊,进销项税额如果每个月不结转的话,那不是余额累计越挂越大,能挂几千万
看错了,你们是收票方,肯定查不到发票,需要开票的公司红冲 信息单可以你开,也可以他们开
收到发票 借:销售费用10000, 进项税1300, 贷:银行11300 收到红字发票 借:销售费用-10000, 贷:应付账款-11300 应交税费-增值税-进项税转出 1300,