你好,退货,可以你方做,也可以对方做红字信息单 注意查找的时候选择日期要涵盖需要红冲的发票日期
你好老师,我们是销售方,现购买方10月份销售有退货,10月份我方开的纸质专用发票需要开具红字发票,今购买方填写了红字信息表,但是对方说无法打印出红字信息表。我询问对方是否现在都是在电子税务局里填写的红字信息表呢?对方说是的。但是我疑惑得是,为什么我在我们公司电子税务局里并没有查到红字信息确认单呢?不需要销售方确认吗?安徽蚌埠目前还是纸质发票。我已经在税控盘里查到购买方填写的红字信息了
我单位12月认证了一张纸质专票,现在发生了退货需要红冲。请问红字申请单录入是由我方来做吗,但是我在电子税务局——红字信息确认单录入里找不到这张发票。
我单位去年9月开出一张纸质发票,现在我单位是数电票➕金税盘(没注销)对方单位已经是全面数电票,现在要退货,开红字发票,那怎么操作,谁来发起红字申请,谁确认,去哪发起
请问老师:我是购入方,原有的纸质专票信息有误,需要销售方红冲后重新开票,我可以在国家税务总局广东省电子税务局那里发起“红字信息确认单录入”吗?
我们是销售方当时开的纸质发票,购买方已抵扣,现在我们已换成数电发票,他们要红冲开了开具红字增值税专用发票信息表那我数电发票这边要怎么红冲呢是直接点红字发票开具还是要先点红字信息确认单录入呢
项目经理要给工程上的人送礼三万 这个账怎么支出去合适
老师,老板新购买了分公司,购买分公司的钱和收下它货款和固定资产的钱是可以入到购买下的分公司账上吗?还是得入总公司账上呀
请教下,工人个人给我公司提供了安装服务,我公司直接从公户转个人,还是先转老板,再由老板转个人
老师请咨询一下,我是干土建的,我给员工今年交的保险,在这前一个月我不干了,为了给我报账还不能退这个保险,然后给我干活的人给另一个老板干活受伤了,我不想用我的保险结果那个老板用保险呢怎么办呢
老师,我现在要做企业新购买下来的的公司5月到现在的财务账,公司有进销存系统但是因为新买下来的公司的公户还没办呢,所有的进出流水都是和总公司的货款混在一起存入总公司的公户里了,而且我们收款是去客户那里用个人微信或者现金收款。目前的凭证只有收据和进销存系统上的数据,我应该怎么做账呀?
老师能不能发我一份汇算清缴那一套表一般纳税人的。我想学习学习,37张表吧。学堂那里能有呢
老师,请问下,车辆购置税,是由公司帮客户缴纳吗?还是客户自己去税务局缴税呢?
老师好,目前工作好找吗
带料加工金项链,(没有同类金银销售价格价格)。受托加工方只提供辅材,收取加工费,在计算増值税与消费税组成计税价格有什么不同?(消费者提供供的金项链价格1万,加工费500元,辅材300元)
老师如果对方虚开发票了。我们取得了进账。都有什么税务风险麻烦详细给我说下谢谢
我就是再电子税务局里搜,选择了区间扩大范围都没找到这张票可以点红冲。对方也可以自己录入信息单是吧。到时候我点确认。他们再红冲
你好,是对方吧红字信息单开好发给你,然后你再红冲,红冲都是开票方
那关于这笔进项税当时我涉及了这些分录 借:销售费用10000, 进项税1300, 贷:银行11300 结转这笔进项税 借:转出未交增值税1300 贷:进项税1300 未交增值税 借:未交增值税 贷:转出未交增值税1300 如果发生了红冲,那我应该怎么做分录呢。有点晕
你好,以下分录都是不需要做的,公司的账以前都是把增值税这样转么 .结转这笔进项税 借:转出未交增值税1300 贷:进项税1300 未交增值税 借:未交增值税 贷:转出未交增值税1300
对啊,进销项税额如果每个月不结转的话,那不是余额累计越挂越大,能挂几千万
看错了,你们是收票方,肯定查不到发票,需要开票的公司红冲 信息单可以你开,也可以他们开
收到发票 借:销售费用10000, 进项税1300, 贷:银行11300 收到红字发票 借:销售费用-10000, 贷:应付账款-11300 应交税费-增值税-进项税转出 1300,