您好 开具了红字发票信息表就要填进项税额转出 不等对方红字发票哈

请问额,有退货,是供应商开给我们的发票,但是之前已经认证了,1月申请了开红字发票信息表,但是他的红字发票我还没收到额,这个的话,我要做进项转出,会计分录怎么做?
我司为销售方,开给购货方一张专票。现因规格开错,对方要求开红票。这张票对方已经认证,但是未进行抵扣。现在我司作为销售方不能填写红字申请单了,显示对方已认证。对方以未抵扣申请了红字信息表,也显示审核已通过,可是我司系统上怎么也查不到这张红字信息表,要怎么开红票呢
老师您好,由于一张专票,内容出错了,需要销售方冲红,我们已经给他提供了红字信息表,但是在发票服务平台没有提示红冲发票的信息,是对方没有红冲吗?如果没有红冲,我们需要进行进项税额转出吗?因为在四月份就已经认证了,
老师,我收到对方一张专票,已经认证了,但对方在我没有给他开红字信息表,她就直接开了张红字发票,我做了进项税额转出,但今天申报增值税比对不过去,我这边需要怎么处理?
2023.12月我认证了一张发票,但2024.3月发生了退货。我是购货方,由于发票已经认证,所以由我已经开具了红字信息表申请单,但是销方这张发票还没给我开红字发票。今天申报增值税,直接就显示了那个进项税额转出的金额。怎么做呢。
老师:我们公司制造业没有机器设备生产,只是把别人制作好的商品买回来检测合格出售,车间不生产产品,车间的费用还可以计入生产成本吗
老师好,补缴7~9月份社保提升的分录怎样记?
老师,快手平台收入。怎么能查出申报收入和费用明细呢,我以哪个做呢
政府公开罚没定向拍卖,A、B、C三家公司同时竞买,D公司没有资质但具备资金想要进行竞买,把钱给B公司参与竞买,政府直接将所卖的货物交付给B公司,再从B公司卖给E公司,E公司将款项支付给B公司,D公司提供资金给B公司去竞买买下罚没财物,如果B公司需要把款项付给D公司,怎么合法操作的情况下,纳税最小化? B公司与D公司签署项目合作协议,约定共同参与罚没财物的竞买与处置。
员工月工资1万5 年终奖2万 这个2万一次性报个税划算还是分摊到每个月工资划算?
老师,请问一下老板销售砂石去采购砂石的时候没有进项票,因为采购砂石一直在欠款,那这个进项票没有怎么办呢?(董孝彬老师)
老师 我公司是制造企业,但是刚开始没有能力购买机器设备,自己公司设计好图纸给其他单位定制,单位直接买商品回来在车间检查合格出库,车间的水电费怎么入账?入制造费用吗?
郭老师,员工出差的津贴,一个月可以补多少,要申报个税吗,就是除了住宿的餐费和交通费
融资租赁总金额是4000万,本金利息一共还是4061242.76,三年,亲问年化利率是多少
绿化公司,有些农民工,怎么合理的让他们的工资从公司支付,我可以正常入成本
那他后面万一他不给我开红字发票了咋办
不开不可能啊 对方要多缴税 再说了 不开 您有红字发票信息表 做了进项税额转出 税务也认可的
针对这笔业务,从发生到税金我涉及的分录有这些 付款时 借:销售费用297029.7 进项税2970.3 贷:银行300000 月末结转进项税时 借:转出未交增值税2970.3 贷:进项税2970.3 月末计提增值税时: 借:转出未交增值税2970.3 贷:未交增值税2970.3 扣款时 借:未交增值税2970.3 贷:银行存款2970.3 我每月都是销项大于进项的,那这笔业务我现在需要做一个什么分录冲回呢
请问款项退回了么
退回了,已经收到了。
借 银行存款300000 借 销售费用-297029.7 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出2970.3 进项税额转出科目跟销项税额科目结转的时候一样写分录就可以了