是红冲了收入的吗?

老师,去年代开专票扣缴的增值税,红冲过后,今年退回增值税和城建税,退回税款的分录怎么写
请问老师,预缴增值税4万冲抵当月应交增值税4万的分录怎么写?
缴纳增值税税务局实际多扣0.04怎么做账,直接冲减收入吗?分录怎么做老师?
发冲红多缴增值税分录怎么写,次月冲减多缴增值税分录怎么写
上个月多计提1分钱增值税, 本月红冲上个月增值税分录,重新写计提分录申报金额,但是差了1分钱,这一分钱分录怎么写?
项目延迟交货的罚款可以税前扣除吗
老师:劳务费同一个人开了三张发票,然后他的要一张一张分开申报可以吗?
老师,请问员工工资15000元,其中1000元为交通补贴。申报个税时可以把1000元做为作为交通费扣除吗
老师,我司是一般纳税人,我司付给银行转账手续费及数字证书年费,收到银行开给我司的专用发票,内容是金融服务*电子银行业务服务,还有一张是金融服务*支付结算业务服务,税率都是6%,我司可以用这两张电子增值税专用发票抵扣进项吗?
老师:单位进行代扣代缴专家评审费申报,是按次可以申报,还是在每个月和职工的工资薪金一起申报?
在个税系统里减员,减员报送提示成功之后,综合所得申报里怎么还有减员的信息?
现在小规模出口瓷砖类还是免税吗,还是说要按照国内销售处理,按照国内销售的话享受季度30万免税额度吗
老师,我想问一下,现在有一个公司因双随机,需要补缴增值税,该增值税系供应商开具发票税目错误,税局不认可导致,后续会开具正确的红蓝字发票进来,之后会形成留抵,问题是,目前缴纳给国家的增值税,该科目需要结平,该科目是入管理费用合适,还是入成本合适,开具错误的发票之前入账时一直是入在管理费用的
16年钢机构新规定,有没有说不能开9%税率的文件
老师,如何在电子税务局修改24年至今的房产税中的房产原值
是的,我们是销售方,发票金额比之前的少了
借应收账款,负数 贷主营业务收入,负数 应交税费、应交增值税销项,负数 借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费、应交增值税销项。
冲红后有多缴的增值税,这个多缴的怎么写分录,次月冲减多缴的又怎么写分录呢
你好,多交的时候不用做账务处理,正常结转就行。
借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费、应交增值税销项。 红冲多交,但是没有退回来的做这个。
没退回来的,结转多缴是不是这样写分录借:应交税费-应交增值税-未交增值税(多缴金额)贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税(多缴金额),但是次月抵扣的分录又怎么写呀
不做这个 抵扣借转出未交 贷未交增值税
这样做的话,那不是没有抵扣到,未交增值税就越多了,本来月底结转增值税未交增值税就在贷方的呀,抵扣时又是贷方,那不是未交增值税就越多了
肖像减进项-留底 算出我上面的来