是红冲了收入的吗?

请问老师,预缴增值税4万冲抵当月应交增值税4万的分录怎么写?
缴纳增值税税务局实际多扣0.04怎么做账,直接冲减收入吗?分录怎么做老师?
发冲红多缴增值税分录怎么写,次月冲减多缴增值税分录怎么写
上个月多计提1分钱增值税, 本月红冲上个月增值税分录,重新写计提分录申报金额,但是差了1分钱,这一分钱分录怎么写?
因为红冲之前的发票导致多交了增值税,多缴纳的税留抵分三次在后期抵扣如何做分录
老师您好,本年度差旅费产生了五万多,比去年多了四万多。1,可以企业所得税前全额扣除吧,不存在招待和福利事项,2、不会产生风险预警吧
公司讲自己租来的办公场所 租出去一间给其他公司使用,对方付款后我们需要给他开什么样的发票呢
请问老师,去年进项发票有些公司没开给我们,今年5月所得税汇算之前开进来是不是就可以抵25年的所得税?
老师,问下个人报销酒可以做业务宣传费去吗?
12月未报销但是开12月专票了,可以抵扣,账务税务怎么处理
企业所得税汇算清缴退税,12月计提所得税时计提退完税实际四季度付的税款,还是汇算清缴退税前的税款。
老师,没计提印花税可以直接申报吗?
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
收款了款三年过去了,客户都没有说要开票,现在问他,他说不用开了,账务怎么的处理呢
老师,我问下我们公司是小规模纳税人吗公司注销了,实收资本怎么做账呢,未分配利润是亏损的
是的,我们是销售方,发票金额比之前的少了
借应收账款,负数 贷主营业务收入,负数 应交税费、应交增值税销项,负数 借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费、应交增值税销项。
冲红后有多缴的增值税,这个多缴的怎么写分录,次月冲减多缴的又怎么写分录呢
你好,多交的时候不用做账务处理,正常结转就行。
借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费、应交增值税销项。 红冲多交,但是没有退回来的做这个。
没退回来的,结转多缴是不是这样写分录借:应交税费-应交增值税-未交增值税(多缴金额)贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税(多缴金额),但是次月抵扣的分录又怎么写呀
不做这个 抵扣借转出未交 贷未交增值税
这样做的话,那不是没有抵扣到,未交增值税就越多了,本来月底结转增值税未交增值税就在贷方的呀,抵扣时又是贷方,那不是未交增值税就越多了
肖像减进项-留底 算出我上面的来