是红冲了收入的吗?
请问老师,预缴增值税4万冲抵当月应交增值税4万的分录怎么写?
缴纳增值税税务局实际多扣0.04怎么做账,直接冲减收入吗?分录怎么做老师?
发冲红多缴增值税分录怎么写,次月冲减多缴增值税分录怎么写
上个月多计提1分钱增值税, 本月红冲上个月增值税分录,重新写计提分录申报金额,但是差了1分钱,这一分钱分录怎么写?
因为红冲之前的发票导致多交了增值税,多缴纳的税留抵分三次在后期抵扣如何做分录
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
是的,我们是销售方,发票金额比之前的少了
借应收账款,负数 贷主营业务收入,负数 应交税费、应交增值税销项,负数 借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费、应交增值税销项。
冲红后有多缴的增值税,这个多缴的怎么写分录,次月冲减多缴的又怎么写分录呢
你好,多交的时候不用做账务处理,正常结转就行。
借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费、应交增值税销项。 红冲多交,但是没有退回来的做这个。
没退回来的,结转多缴是不是这样写分录借:应交税费-应交增值税-未交增值税(多缴金额)贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税(多缴金额),但是次月抵扣的分录又怎么写呀
不做这个 抵扣借转出未交 贷未交增值税
这样做的话,那不是没有抵扣到,未交增值税就越多了,本来月底结转增值税未交增值税就在贷方的呀,抵扣时又是贷方,那不是未交增值税就越多了
肖像减进项-留底 算出我上面的来