您好,如果没办法追溯,计入营业外支出即可。
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    因为8月刚接的账,之前一直代理记账公司,发现待认证进项税额28000多,但是已经没有可以认证的发票了。 导致资产负债表负三万多。怎么处理这种情况
老师请问一下,当进项税额和销项税额也知道,发票也认证了,这三个税要怎么处理啊?还有公司账上还有一个待抵扣进项税额180多万,这个是怎么来的,又是怎么结转过来的,实务要怎么操作?
账上进项税额比实际认证的进项税额多了一点,多出来的部分要怎么处理呢?公司所以的发票认证完了进项是5273.12,但是账上进项税额还有5283.6,正常应该是一样的不应该多,前期也没有账套,凭证也不齐全,刚从代账公司接回来的。这多出来的10.48要怎么处理呢?
如果发现账务系统上的待抵扣认证的进项税额多于电子税务局勾选平台上的数额(应该是以前有些进项税发票未邮寄给我方),账务上要怎样处理多出的余额?我们具体要做什么会计分录呢?
老师,取得的进项票,进项税我全部都计入了应交税费-待认证进项税科目里了。每月认证多少再做待认证转进项税的分录。今天发现我记账软件上的待认证进项税和系统里实际待勾选的发票,有5000多的差额。查到是22年12月份上游多开进来一张发票。对方可能开错了,忘记作废下又重新开了张。导致系统和我的账不一致。由于时间太长采购也联系不上他家了。请问我能勾选吗?和账不一致要怎么调整呢?
                你好,购进库存商品忘记入账且进项税额已经抵扣,我这边该怎么做分录
法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税