同学,你好 你给这个员工申报个税,是真实的吗?

您好老师,我们公司去年的个税申报是按照每月实发数申报的,但是账上是按照每月应发数计提的。但是今年我们修改了申报方式,改成了按照计提数申报个税,导致23年一月份发的22年12月的工资是在23年一月份申报的,这样汇算清缴时工资薪金需要调整吗
老师,早上好,我们公司在本年度被2个员工上诉未发放以前年度奖金,我公司均败诉,其中一个员工较早,在今天8月份已支付,并申报了个税(全年一次奖金收入),还有一个员工还未申报,奖金已支付,他的奖金包含21年奖金以及22年的奖金,他的年终奖较高,在一个月申报21年奖金,在下个月申报22年奖金,请问老师具体操作,尽量详细说明其中的问题所在,谢谢
老师,我公司22年的一次性奖金是23年2月申报在1月所属税期里面的,影不影响我23年的一次性奖金申报时间呢,如果我1月报23年12月的所属税期有没有冲突
老师好,一个员工22年和23年在我们公司报个税,现在把我们公司申诉了,我现在把22年和23年他在我们公司申报的信息删掉可以吗
老师好,一个员工22年和23年都在我们公司申报个税,24年会不会对我们公司提起22年和23年的申诉呢,申诉有一定的期限吗
在会计方面,现在做的工作是会计,有初级证,除了中级职称要考(注会、高级根本考不过,也不考虑),还能考什么证会有价值?比如审计师?税务师?经济师?有什么好的学习方法和哪个更性价比高
公司租我的车,一年一万二,从2016至2025年共计十年12万,现在才结算,我怎么给对方代开发票?一年一开还是一次12万都能开出来?
员工个人社保,也是由公司去交,这部分如何做分录
购买方罚款,我放开红冲发票冲掉原来对应业务里货物的一部分对应的金额,这部分计入营业外支出存货损毁?按红冲的发票金额红冲还是按成本。
老师,您好,我公司是外贸公司,出口了一批货物 ,这月报税时,海关的出口数据推送到税务系统上了,但是改货物的的进项票供应商还未开给我们,导致我们现在是预估的入库,那这个预估的成本是否可以结转成本 ,还是按实际情况,不确认收入,报税收入差异200多万,写明原因,行吗,或者怎么处理更好,谢谢了
我们公司是汽车销售有限公司,我们公司卖保险给客户的时候,送了100块钱代金券给客户,然后这个成本。算进了我们续保的成本,客户拿着代金券去做保养,抵扣了100块钱出来,应该怎么做账务处理?
建筑企业付木材木器加工费怎样做分录?
老师,请问利润表里面要报的税收滞纳金跟税后滞纳金是一个意思吧!
老师,会计离职交接明细是什么?
调表不调账是如何调的
有些不是真实的
同学,你好 那不行,员工可随时申诉
如果现在把22年和23年都申诉了,我把23年的个税做一下更正把他的信息删掉,22年补交过企业所得税,税务局还会让再补交企业所得税吗
同学,你好 税务局会查,如果都补交了,就不会让你再补
那员工申诉了,也不撤诉,对我们公司有什么影响吗
同学,你好 你修改好了,补缴税款,就不要紧
好的,谢谢老师
不客气,祝工作顺利