借银行 贷利润分配,未分配利润汇算清缴,纳税调增。

老师你好 这个是公司收到保险公司的赔款的银行回单 我录凭证时所记得分录是 借 银行存款 贷 其他应收款--保险赔偿 但我们老会计说错了 应作为主营业务收入 然后应该还有一个营业外收入科目 那现在怎么录凭证分录呢请问??
老师,我公司收到雇主责任险赔款1500,我已记入营业外收入,但后来发现这笔款是要给受伤员工的钱,我该怎么处理这个业务?给钱员工时员工需要提供什么手续给公司呢
老师,之前月份确认了收入的一笔账,本来是借应收账款 贷主营业务收入,也结转了成本的,本月老板签字同意赠送不收款了,我怎么调整这笔账呢?
老师您好,我们是小规模,22年有一笔暂估成本忘记红冲了,分录是借暂估成本 贷应付账款,然后到了23年,账上一直挂着那笔应付,23年又没发生主营业务成本,怎么我要怎么调整这笔账啊?
老师我23年10月份有笔保险赔款1500入账到主营业务成本了 但是这个今天收到这笔赔款1500了 怎么调整分录
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了
假如1到3月,第一季度,公司有净利润,但是往期很多亏损可以覆盖,第一季度会预缴所得税吗
老师也不用把主营成本调整成其他应收了 是吗
你好,可以不用直接调整的红冲你的成本就行。
老师我收到1500 可以帮忙把调整分录 和红冲分录写下吗
借银行存款贷,其他应付款,借机的应付款贷利润分配未分配利润
老师那之前入到主营业务成本这个科目怎么办呢
借其他应付款,贷利润分配未分配利润,这个就是红冲的跨年了,他不用直接做主营业务成本。
老师不需要用以前年度损调吗
企业会计准则用以前年度损益调整,小企业会计准则用利润分配未分配。
老师我们是企业会计准则 可以帮忙写下分录吗
借银行 贷其他应付款 借其他应付款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
收到老师 辛苦啦
不用客气,工作愉快。