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老师,之前月份确认了收入的一笔账,本来是借应收账款 贷主营业务收入,也结转了成本的,本月老板签字同意赠送不收款了,我怎么调整这笔账呢?

2023-06-26 17:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-26 17:12

同学你好 视同销售就可以了

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快账用户9164 追问 2023-06-26 17:13

怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2023-06-26 17:23

你开发票是开折扣发票吗 开折扣发票最好

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快账用户9164 追问 2023-06-26 17:24

这是内账

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快账用户9164 追问 2023-06-26 17:25

不开发票的

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齐红老师 解答 2023-06-26 17:30

内账直接 借销售费用 借应收 贷主营业务收入 贷销项

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同学你好 视同销售就可以了
2023-06-26
您好,对的,这个是需要冲销的了
2023-06-26
 你好     那你就做   你12月结账了没有 ? 你现在是想在1月去红冲   ?   
2021-01-12
您是去年的。收入和成本分录都没做吗?
2023-03-21
您好 请问单位没有实际库存么
2020-12-02
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齐红老师 | 官方答疑老师

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