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老师好,请问前期的应交增值税差额借方一直有15元,这个怎么处理好呢?谢谢

2024-02-22 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-22 16:49

你好,也就是借方多了这个钱嘛。

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齐红老师 解答 2024-02-22 16:50

借营业外支出贷应交税费。

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快账用户1877 追问 2024-02-22 16:51

可以直接做分录吗?需要写情况说明不?主要是不知道是哪年的了

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齐红老师 解答 2024-02-22 16:51

你好,你能查到原因吗?查到原因更好,查原因就可以。

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你好,也就是借方多了这个钱嘛。
2024-02-22
你好多交的记录到营业外支出。
2023-04-06
你好,可以转为营业外里面去,谢谢
2022-03-09
全部调整到未交增值税科目,再将未交增值税调整到营业外收支
2025-03-13
您好,你现在只要调平就可以,是吧
2025-06-15
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