对的,是的,是这么做的。
应交税金--应交增值税(转出未交增值税)”科目期末有余额吗
#老师,这是我们8月期末余额表上转出未交增值税、减免税款、未交增值税3个科目的余额,其中转出未交增值税、减免税款2个科目是不是应该做完结转再结账,然后期末没有余额才对?#
老师,请问产生增值税后,我做 1,借:应交税费应交增值税_转出未交增值税 贷:应交税费_未交增值税 2, 借:应交税费_未交增值税 贷:银行存款 那这样我的转出未交不是一直都有余额吗,是对的吗?应交税费一级科目余额是0
年末增值税明细科目有余额都要转到应交税费—应交增值税—转出未交增值税科目吗
应交税费—应交增值税—进项税额转出 30,这个三级科目有余额正常吗?不是应交增值税科目月末要结转到一个科目吗?
2025-05-1219:53您好,抖音平台收入这个最好计入其他货币资金好些,其他应收款是还没有收到的钱老师那抖音平台的钱就是还没有收到我们自己账户里面啊
收到岗补社补款怎么做账
老师北京ca证书怎么下载呀,谢谢
电子银行承兑汇票付款期限
老师抖音平台的收入是不是也可以计入其他应收款,不一定非要计入其他货币资金
老师,请问收到的免税农产品发票,什么情况下可以按照9%抵扣?
老师,我说的是内账,内账直接按抖音平台扣除费用的实收确认收入,难道不行吗?又不是外账,怎么就收入确认少了,少交税了
老师手机APP上填写子女教育附加扣除,配偶是填写本人自己的哈
公司销售货物给客户,但是近几年有部分是私对私付款的,然后现在客户那边被稽查了,客户想让我们补开近几年私账部分货款的发票,这样的情况能补开发票吗?
老师,内账难道抖音平台的扣除费用也必须做账吗?我直接按扣除后的做其他货币资金难道不行吗?
那请问要做分录把“应交增值税”的其他明细转入“转出未交增值税”或“转出多交增值税”吗?
你好,进项销项,进项转出分别结转到转出未交增值税里面。
只有多交的时候才结转到转出多交。