对的,是的,是这么做的。

应交税金--应交增值税(转出未交增值税)”科目期末有余额吗
#老师,这是我们8月期末余额表上转出未交增值税、减免税款、未交增值税3个科目的余额,其中转出未交增值税、减免税款2个科目是不是应该做完结转再结账,然后期末没有余额才对?#
年末增值税明细科目有余额都要转到应交税费—应交增值税—转出未交增值税科目吗
应交税费—应交增值税—进项税额转出 30,这个三级科目有余额正常吗?不是应交增值税科目月末要结转到一个科目吗?
老师,期末结转增值税,是不是要不应交税费-应交增值税的三级明细科目都结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个明细科目里来,包括应交税费-应交增值税-转出多交增值税这个三级明细科目?然后如果需要交税,再将其转入应交税费-未交增值税,若不需要交税就暂不结转到应交税费-未交增值税里
老师好!公司无票的费用报销,我怎样在公户上,作记号区分?付款时,备注栏上怎么备注合适?
老师,现在有个问题,像我们采购的时候,厂家会给我们返利,是以货的形式返给我们的。那一部份呢是随货搭赠直接发过来,另外呢是后返,也是给我们货,比如我订了100箱,发货的时候就返10箱给我,那我们入库的时候这个10箱就是0元入库的,然后次月会根据我们订货数量再返20箱给我们,也是给货的,那我们也是0元入库。然后到的货,都是入到我们浙江总仓的,那相当于浙江这边出去的货,成本就会被拉低,那外地的仓,成本就会高(我们其他省份也有很多仓),这个问题怎么解?然后我们主管说,毛利也要按标准成本手动去测算?什么都要手动去测算,不能看系统毛利,我觉得不合理啊?老师可以给个建议吗?
老师,请问一个项目除了交施工合同的印花税,预算审核、评审费、监理、设计、招标代理这些要交印花税吗
刘艳红老师在吗 咨询一个问题
老师,我们公司业务有房屋租赁,能开水电费发票吗?
我们在线上销售家具的,但是我们自己不生产加工家具,是请专门的工厂加工,我们会购买相关的家具成品或者木材,直接寄到工厂,工厂负责上色和加工,这种购买的家具成品或者木材是计入委托加工物资吗?
单位都可以开水电费发票吗
资产烧毁 加收到保险赔款账务处理分录怎么做
老师你好,我公司从废品收购厂收到 装电子产品的塑料托盘,然后整理出售,我司的经营范围没有塑料制品,但是有电子产品销售,客户要我们开的是塑料托盘,可以开具吗
我们是一般纳税人公司,我们收购了农民的葡萄干,他们给我们开了自产自销增值税发票,我们认证抵扣,他们开票金额100000元,钱已付了,税务局抵扣税金额9000元, 现在会计分录怎么写
那请问要做分录把“应交增值税”的其他明细转入“转出未交增值税”或“转出多交增值税”吗?
你好,进项销项,进项转出分别结转到转出未交增值税里面。
只有多交的时候才结转到转出多交。