对的,是的,是这么做的。
应交税金--应交增值税(转出未交增值税)”科目期末有余额吗
#老师,这是我们8月期末余额表上转出未交增值税、减免税款、未交增值税3个科目的余额,其中转出未交增值税、减免税款2个科目是不是应该做完结转再结账,然后期末没有余额才对?#
年末增值税明细科目有余额都要转到应交税费—应交增值税—转出未交增值税科目吗
应交税费—应交增值税—进项税额转出 30,这个三级科目有余额正常吗?不是应交增值税科目月末要结转到一个科目吗?
老师,期末结转增值税,是不是要不应交税费-应交增值税的三级明细科目都结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个明细科目里来,包括应交税费-应交增值税-转出多交增值税这个三级明细科目?然后如果需要交税,再将其转入应交税费-未交增值税,若不需要交税就暂不结转到应交税费-未交增值税里
那请问要做分录把“应交增值税”的其他明细转入“转出未交增值税”或“转出多交增值税”吗?
你好,进项销项,进项转出分别结转到转出未交增值税里面。
只有多交的时候才结转到转出多交。