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你好 我们有一笔办公费 12月份已经入账并认证了 这个月发现错了 发票少开了 钱也少付了 现在让供应商红冲 重新开票 补付钱 应该如何操作

2024-02-23 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-23 10:39

同学你好 原分录负数红冲重新开正确的就可以

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快账用户8925 追问 2024-02-23 10:54

进项税呢?我是凭供应商开的红冲发票   做进项转出   然后再按重新开的发票入账吗?

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齐红老师 解答 2024-02-23 10:58

同学你好 对的 是这样的

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同学你好 原分录负数红冲重新开正确的就可以
2024-02-23
你好 ; 你是购买方的话。 你开红字信息表  ; 然后供应商根据你红字信息表编码开红字发票 ; 因为你认证了 需要你开 红字信息表  
2021-10-13
你好,出一个委托书,不用重新开发票,委托其他的公司收款付款。
2023-03-02
同学,你好 让对方开具红字信息表,你们再开具红字发票
2020-12-25
你好,可以将错就错按照80000入账,然后再盘亏20000,做进项转出。
2021-04-14
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