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你好 我们有一笔办公费 12月份已经入账并认证了 这个月发现错了 发票少开了 钱也少付了 现在让供应商红冲 重新开票 补付钱 应该如何操作

2024-02-23 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-23 10:39

同学你好 原分录负数红冲重新开正确的就可以

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快账用户8925 追问 2024-02-23 10:54

进项税呢?我是凭供应商开的红冲发票   做进项转出   然后再按重新开的发票入账吗?

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齐红老师 解答 2024-02-23 10:58

同学你好 对的 是这样的

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同学你好 原分录负数红冲重新开正确的就可以
2024-02-23
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你们单位开红字确认单,对方给你开红字发票,然后你进项转出 然后让B开给A
2024-08-18
同学你好 那就红冲暂估的然后做按照新开的发票来做
2023-06-30
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