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请问老师,工地以房抵欠货账款,我该怎么写分录:之前一直贷的是应收账款,房子直接过户给了买家,工地88W抵给我们,买家付给我们66万买走了

2024-02-23 14:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-23 14:04

你好   是对方欠你们货款的吗  用房子给你们是嘛

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快账用户6332 追问 2024-02-23 14:05

是的,中间22万价差该记什么科目呢?

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快账用户6332 追问 2024-02-23 14:05

说错了,之前一直借的是应收账款,贷主营业务收入

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齐红老师 解答 2024-02-23 14:06

你好  差价其实严格说是营业外支出的

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快账用户6332 追问 2024-02-23 14:10

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-02-23 14:11

加油 等你的好评哦

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你好   是对方欠你们货款的吗  用房子给你们是嘛
2024-02-23
你好,打款到你们的公户,因为之前没有过户给你们公司,相当于甲方直接卖方然后给你们结算 可以和甲方  总包 你们公司签订的给些,相当于甲方直接卖方替总包给你们结算
2025-05-20
借应收账款贷主营业务收入,应交税费挂着这个就可以的,收到了钱之后借银行存款贷应收账款。
2023-09-04
你好, 7月份 借银行 贷预收 8月份 借预付 贷银行 然后9月份退回这个 就冲前面两个分录
2021-12-02
你欠A,你用房子抵账 借,应付账款 贷,开发商品 应交税费 视同销售 A朋友购买 借,应收账款 贷,营业收入 应交税费 销 抵债 借,应付账款 贷,应收账款 
2020-11-27
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