您好,借:以前年度损益调整 ,可以,但这要更正申报以前年度的所得税汇缴申报表哦,金额不大就做费用在今年,简单一点
老师你好,以前年度的进项税额已经认证抵扣了,结转未交增值税的时候也是按照增值税报表结转的,报表没有错误,但是会计填写记账凭证的时候没有写进项税额,都写成管理费用了。现在在做调整 借:应交增值税进项税额10 贷:管理费用10 借:管理费用10 贷:以前年度损益调整10 借:以前年度损益调整10 贷:未分配利润10 这样做了又会导致我这期的进项税额增加,我应该怎么调整呢?
收到运输发票异常,进项税额已抵扣作转出处理,以前年度通过以前年度损益调整科目来处理,今年的增加成本费用,那么以前年度和今年的营业费用借方的数字怎么办
进项公司认定虚开增值税发票,我们公司需要进项税额转出,因为是以前得,需要进成本还是以前年度损益调整,调整后的未交增值税与转出得有差额怎么做分录
企业汇算清缴时进行纳税调整,借以前年度损益调整 贷应交税费-企业所得税。补缴时,借应交税费-企业所得税 贷银行存款,那最后以前年度损益调整最终是转入调整当月的本年利润科目吗?借本年利润 贷以前年度损益调整?
去年把进项做进成本了,今年要从成本里面转出来抵扣,是借应交税费,贷工程施工,借应交税费贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配,是这样吗?两个借方应交税费是不是重复了
老师你好!怎么补库存商品明细账,税务要看
老师,一退休人员,每个月工资只有提成,5月4万的工资,1—4月0元工资,6-8月0元工资,申报个税时怎么申报?
当月成本费用71万,人工费用59万5千,预估酱腌菜每月310000包,净菜350000包,快手菜60000包 ,沙拉150000包,那我成本费用比例是多少?,人工费用比例是多少?
老师你好,我做这两个分录需要哪些附件呢?
老师想问一下,社保缴费基数怎么取数
小规模服务业,公司团建,租车,到旅游景点的买票怎么记账
二手车的公司 销售二手车开什么发票 增值税专用发票还是二手车交易发票
老师你好,我是小规模的,我的入库价格14,库房给我开的发票是含税14,这样有没有什么影响?
老师,去年成立的小规模公司,之前账在代账公司,现在发啥除了收入,其他都对不上,如果我现在不管之前的账务,重新按发票和流水做一套账,去更正之前税务系统个税系统的账可以吗,个税系统的申报人数和发放金额也对不上
你好 我们公司以公司名义向银行贷款 转到法人个人账户这种做法可以吗