关键是否满足收入的确认条件?为啥要计提?

老师好,我想咨询一下小规模季度纳税申报,我公司是小规模纳税人,一个季度请国税代开专票超过了30万,但是每开一张专票国税局都从我公司银行账户扣了税款,请问季度纳税申报的时候是不是不应该再申报增值税了呢
您好,想问一下,现在小规模纳税人每季度开票不超过45万不用缴纳增值税,开具的3%税率的票也都是免税票,那如果超过了45万需要交税么,超过了时候还按免税计算么
公司是国际货运代理有限公司,是小规模纳税人,开普票是免税的,如果2023年1月月度开票金额超10万,季度没有超30万,请问季度申报的时候需要缴纳增值税吗?
我是一个小规模纳税人,今年第一季度开票22万多,因为没有超过30万,报税的时候没有缴纳增值税。 第二季度开票66万多,现在申报增值税。请问要66W这一部分的增值税还是两个季度的增值税都要缴纳?
老师请问小规模纳税人 季度开票超30万 需要缴纳增值税 6月底怎能计提这个增值税 然后7月申报的时候银行扣款了 我如果6月不计提 我7月份直接做分录 借应交增值税 贷银行存款 这样 我看应交增值税是负数呀 咋办
老师,请问让补交23年个税,可以补录23年专项附加扣除吗
请问年终奖阶梯税率?
b客户的税号,不小心发错给a客户,a客户开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。现在b客户(一般纳税人)后台挂着这个发票,怎么办。
在淘宝,小红书,抖店平台中如何查看拦截的订单
老师:别的公司的债权无偿转让给本公司,收款时分录怎么做呀?
如果公司实际是有亏损的,那这个要不要做税负啊?增值税需要做税负吗
那个税号发错给a客户(发到b客户税号)a客户又开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。怎么办么。现在逼客户后台显示了这张发票实际上是a客户的。
老师你好,请教下,我这边应收的款跟应付款中间有抵账过,然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02;应付款有误差少金额0.03,这个我如何调整账平呢?
你好,客户是一般纳税人,销售空调并负责安装调试,怎么开票才能更省
请老师给一个,开局不动产发票后,结转收入税金的会计分录
签了合同,但没开票
没开票,也没收到钱
什么都没做为啥要确认应收款?不用做账
但是签了合同呀?
你听哪个老师教的,签合同就做账呢?
我在提问上问,有两个老师这样答的,流泪
简直就是在误人子弟哈,业务都还没发生,款项也没支付,不用做分录的
我截图给您看看
不需要的哈,自己知道不需要做账就行了
您看看,那我应该要怎么做账呢,因为监理是按进度来申请付款的,我是应该按开票金额来当期做账嘛?
关键是你现在款都没还收呢
是啊 ,那我以后应该怎么做账呀,是按合同金额呢,还是按每次的开票金额呀?
以后先收货后开票,就是他说的那样做
不是,老师我们是监理公司呢,不是卖货的
我知道。实务中,本身收款和开票不会同步的
业主那边一般是要求我们先开票,后付款,按工程进度来申请
您看以后我是否可以按每次开票的金额来做账,还是怎么做账呀
开票就挂应收账款。收款时冲减就行
嗯,就是这个合同按每次开票的金额来做账即可嘛?
是的,就是那样子的哈