你好!没明白你意思。没有余额,就不能提现啊。提现不是从账户的余额去提吗

老师,之前没做过计提所得税,我二季度才做计提所得税为什么才做应交所得税都有余额 然后我缴纳记账还有余额 我会计借贷和金额都是对的,就是应交所得税余额负1分钱 导致我三季度查看应交所得税这个科目的明细账对不上 本年累计借方比贷方多一分钱不知道怎么回事
银行存款日记账出现负数,差额刚好是余额调节表上的未达账金额,在6月份的时候余额调节表要加上这个未达账款才能和银行存款对上,7月把这笔账入账做了为什么余额调节表还是要加上这笔余额才对得上,之前这个这个账户余额一直大于这个未达账的钱所以每次调节表加上这个数字就没管它,现在这个账户的余额都用完了就出现了赤字,怎么处理呀?
老师们,五月份结转销项的时还是正常的(如图1),但6月份按科目余额表(如图2)的余额结转了销项税。但是,结账后。为什么进项税没有变成零呢(如图3)?但应交税金是对应得上的。怎么样才能平呢?
老师请问下 有一笔货款 2021年就付请了 发票也都开回来了 但是做账的时候这一笔没按银行流水做账 而是做了一笔向股东借款使得账上的余额和银行对账单的余额对上 但账上还挂着这笔 我现在想要把账上的余额平掉 我应该怎么调整比较好?
老师,请问,我有个小规模的公司,平时结帐得时候都没有显示说科目余额有个应收账款的金额对不上,年终结账的时候说金额对不上,我去核查了,原来有个应收账款的明细金额没有自动算上去,而且我1-11月份应收账款都是没有加那个漏掉的金额,现在要怎么样处理呢?
小规模纳税人小微企业,录入完当季度的账了,怎么计提企业所得税,是先结转再看利润表中的净利润,用净利润*5%得出企业所得税,再去计提,再结转,再看净利润吗,然后导出三个报表,再去税局报税吗
客户是一般纳税人,主要帮人家代运营,但是这个月有一个促销活动,就是买茶叶送茶具,茶具的进项可以抵扣吗?A企业是客户,帮C企业做代运营,茶具是从B供应商取得的进项发票,这种情况是否可以抵扣茶具的进项税额,会计处理账务该如何进行处理呢?
老师,个体户的营业执照丢了,想注销咋办呀
您好,请问报了今年1月份的个人所得税可以取消吗?因为影响个人经营所得税的抵扣!
老师,工商年检的网址发下
老师,如果员工个人把车租给公司用的话,租金约定500元每个月,他去税局代开财产租赁发票,他需要缴纳增值税个税那些吗?
收到税务局退回多缴纳的印花税,应该怎么记账?
请教老师,建筑工程总包企业收到的材料发票,是否需要缴纳印花税?
请问老师,建筑施工总包企业,收到分包的劳务费发票是否需要缴纳印花税,如果需要,按照哪个税目缴纳
老师好,请问下,驾校转让二手教练车,发票已开,是否享受30万以内,免增值税?开票员开了1%的增值税发票。
您没明白我的意思 我是问对账 不是问提现不提现
你好!你对账,是想让什么和可提现余额对得上? 一般可提现余额是跟付款额对应
平台有资金结算账单 还有资金明细账单,但是都没有期初,我们之前都安提现金额来确认收入,比如100万收入,提现20,剩下的80延迟确认收入,我来了我把这80也确认收入,但是资金余额是滚动的,不知道对应哪一个月的收入,我要把每个月都收入统计出来和最后可提现金额对上
你好!这个要有销售明细,而且得要有期初。不然没办法对得上
是呗,没有起初,起初估计得从有店开始整理了
你好!是的,标准做法就是要这样