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老师们,五月份结转销项的时还是正常的(如图1),但6月份按科目余额表(如图2)的余额结转了销项税。但是,结账后。为什么进项税没有变成零呢(如图3)?但应交税金是对应得上的。怎么样才能平呢?

2022-07-12 18:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-12 18:36

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2022-07-12
同学你好 你结转增值税了吗
2022-07-12
你好! 可以做分录: 借应交税费…应交增值税(销项税额)408887.12 贷应交税费…应交增值税(进项税额)2338.08 应交税费…转出未交增值税406549.04
2021-02-22
你好,这个有留底税额结转做借销项税额100 转出未交增值税,贷进项税额,这样,不是做未交增值税,你好,发工资做贷其他应收款-个人所得税 少了,贷银行,多支出了
2021-05-11
前面几个月的已结帐的话,就不要往前反结帐了,按累计额做一笔更正分录调整。
2023-01-04
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