同学,你好 嗯嗯,是的

老师好!老师,全年税负率是等于全年不含税的销售金额除以全年实际己缴纳的增值税额,对吗?谢谢!
请问22年增值税税负率是等于,21年12月增值税➕22年1--11月增值税 除以 2022年收入吗
老师,算全年税负增值税按12月申报表的本期已缴纳增值税额除以主营业务收入吗
增值税税负率是用应纳税额除以不含税销售额吗?
老师,增值税税负率是实交增值税除以含税收入再乘以100%吗
老师好,想问一下,我们有一项固定资产2022年4月计提够了折旧,净值11000,25.8月报废清理了这个固定资产。25年汇算清缴的时候,这项固定资产还需要体现在资产折旧摊销情况及纳税调整明细表里吗?
老师,之前借款给客户900万,现在还款时用他自己的另外一个公司还的,这种情况应该怎么处理
Fob出口,需不需要有提单单据,才能退税
租赁房产属于未完工工程,税务局让补充原值,这个没办法核酸,作为租赁方怎么解决
冲红去年多记收入10万,账务处理?通过以前年度会和当月增值税收入表对不上有影响吗?
现在物业公司给客户开发票,是选生产生活服务下的不动产租赁服务吗 开停车费发票
有官司未处理,可以股转,和变法人啥的吗
个体工商户的公章用备案吗?是刻章的地儿给备案还是我们自己去哪备案,还是不用备案
老师问一下自然人税务局可以补2025年整年的个税不,增加一个员工和工作表
实收资本3万(好几年前了,不是走对公转账的,没有凭证,打算后续改对公走再入账),我想简单点就调0了[捂脸]现在股转,税务局又说原本3万怎么解释,也要提供资料解释,,大家建议我怎么做呢?是把3万不调0?给个现金收据凭证?麻烦大神们帮忙出出建议
是按照所属期不是按照征期吧老师 比如本能1月缴纳上年12月的
同学你好 税负率,是按照实际缴纳的来算的
实际缴纳的就是包含上年12月吗
同学你好 嗯嗯,是的
老师我这么多年一直是按照1-12月应纳税款也就是只要本年应交的都算 那样计算的
同学,你好 税负率,是企业自己的数据,你如果一直用1-12月应纳税款来算,保持一致是可以的
哦 我知道了老师 工商年检的纳税总额就是1-12月数据扣款的金额了吧
同学,你好 嗯嗯,是的
老师那经济普查应交增值税是1-12月应交的 包括24年一月扣款的对吗老师
同学,你好 应交增值税,是1-12月份应缴纳的数据
2023年应交增值税 包含24年1月缴纳2023年12月的对吧
同学,你好 嗯嗯,是的