同学,你好 3月份 借:管理费用-暂估 贷:银行存款 4月份 借:管理费用-暂估 负数 贷:银行存款 负数 借:管理费用 贷:银行存款

老师,请问一下,4月份就已对公支付,4月份的发票已开好,现在才收到发票,该如何帐务处理?
3月份提前开具的4-6月份的租金发票怎么做账务处理
3月份对公支付代理记账费,4月才收到对方开具发票 3月和4月账务怎么处理
3月份对公支付代理记账费,4月才收到对方开具发票 3月和4月账务怎么处理
2月支付代理记账公司代理费,3月才收到代理记账公司开据的 普通发票 这期间会计分录怎么处理
个体工商户可以不开对公户吗
老师,延期收汇不做申报可以吗?
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
老师,企业是贸易出口方式是CIF,国际运保费确认是用报关单上美元乘以汇率吗
老师,我们公司做生产加油站标准件的,生产工人不是我们公司的员工,而是劳务公司的人来生产,从公司成立到现在几个月了,一直在生产,却提供不了数据给我核算成本,导致账上原材料一直是购进状态,劳务费每个月都有开发票过来也付出去了,我想的是要年终了,让公司安排人盘点现有原材料,倒挤出成本,老板不同意,老师,怎么跟老板做思想工作?光有劳务成本不领用材料,这有没有风险
老师:政府单位会计年终要做哪些准备工作
请问老师,甲单位是电视剧制作企业,税务通知让把生产成本结转到期间费用。为什么?
个体户可以不用建账不?
分包方给工程公司开发票 收入用代发工资下账 必须要对应那个工程的人员么 还是用其他人员也能下
老师:所有者权益指的是人还是钱?
不写预付账款-***公司吗
正常是不是写预付账款或者应收账款呀
同学,你好 3月份发生,就需要暂估费用
借方 应付账款 或者预付账款,吗还是直接就写管理费用
不写对公付款账户名称吗
同学,你好 你3月份就发生代理记账业务了吗?? 如果是,直接计入费用
还有其他费用
收入成本都有啊
同学,你好 那你需要3月份计入费用