你好!3月付款分录: 借:其他应收款 贷:银行存款 4月: 借:管理费用 贷:其他应收款
老师,请问一下,4月份就已对公支付,4月份的发票已开好,现在才收到发票,该如何帐务处理?
3月份提前开具的4-6月份的租金发票怎么做账务处理
3月份对公支付代理记账费,4月才收到对方开具发票 3月和4月账务怎么处理
3月份对公支付代理记账费,4月才收到对方开具发票 3月和4月账务怎么处理
2月支付代理记账公司代理费,3月才收到代理记账公司开据的 普通发票 这期间会计分录怎么处理
退回当年多交房产税,借银行存款贷:应交税费房产税,再做借应交税费贷税金及附加,利润表的税金及附加小于房产税什么原因
购入的废旧钢管,废旧扣件,用于租赁的。摊销几年,从购入次月开始摊销吗
老师,买的洗衣液发给职工, 普票,怎么做账, 借 管理费用 贷 应付薪酬-应付福利费 , 借 应付薪酬-应付福利费 贷,银行存款 。 可以吗?这种实物的福利不需要申报个税吧?
老师,现在小规模增值税减免,不超三十万的减免都要计入营业外收入么?不是全部减免了么?
老师,你好,请问支付给银行的手续费及佣金支出可以税前扣除吗,大概13000元左右,汇算需要调增吗
老师,关单的生产销售方和出货人不一致,只能生产销售方提报退税,是吗?
老师,企业所得税新表,有个上传附件资料是要上传什么资料
购入废旧钢管,扣件摊销几年,怎么摊销,有残值吗
现在公司都是做电脑账了,还需要打印凭证出来跟原始单据,装订保存吗?
老师 进1000吨木材 销售2000吨 应该怎么调