您好, 这个可以全额抵扣的

请教一个问题:我公司通过签订租赁协议的方式租赁了一辆大挂车,这辆车开具的油料费增值税专用发票我司可以抵扣吗?
想问下,公司给别的居间介绍业务服务费 ,对方给我们开的是劳务费 居间服务费发票,这种发票可以企业所得税前全额抵吗,我好像以前听说过在营业收入的5%金额 内让所得税前抵扣,有这种说法吗,我们是应该全额税前扣还是按收入的5%范围内呢
老师你好,有个问题咨询一下,我们公司租了一间办公室,对方和我公司签了转让协议,开一张收据,没开发票,可以公对公打款吗?
老师你好,请问甲方付钱给乙方,丙方开发票给甲方,这样我们之间签一个三方协议可以吗?
老师你好,请问一些发票开的是对方公司,但我们跟对方公司有协议,该费用由我方来承担。该发票我们可以做费用入账吗?对方挂往来
我想问为什么业务要区分期间费用销管财?这三个费用到底有什么区别?要是用错对报表项目哪里有影响
建筑行业被挂靠方企业,帮我看一下这两个会计分录方案哪个会好一点,原因是什么方案一:支付下游的材料费时:借:应付账款贷:银行存款借:其他应付款_挂靠人贷:其他应付过渡账户收到工程款时:借:银行存款贷:应收账款借:其他应付过渡账户贷:其他应付款_挂靠人第二种方案支付下游材料款时借:应付账款贷:银行存款借:其他应付款_挂靠人贷:工程施工收到上游工程款时:借:银行存款贷:应收账款借:工程结算贷:其他应付款_挂靠人
贷款现在可以抵扣增值税了吗
董老师好,请问您说的“更正后下载累计最新数据”是否就是“重新算税”?
老师你好,人力资源公司,用发薪系统发薪,一年服务费3600,开的发票是其他软件服务-网络技术服务费,这个计入什么费用啊
现在开建筑服务发票,不是异地的话,系统需要外经证备案吗?
26年,小规模,季度收入,多少免增值税?
26年小规模季度收入多少免增值税
建筑行业被挂靠企业内账的会计分录,既能把下游供货商的应付账款显示出来,又能把挂靠人的往来显示在账面上,这个分录要怎么做?
老师,我们有笔业务,合同名称和发票名称不一致。我们从a公司买的单晶硅棒15万,但是a公司给我们开的硅料,型号硅棒发票。。我们卖给c公司了。也开的硅料,型号硅棒发票18万。我们赚差价3万。都是开的专票。合同目前还没修改名称还是硅棒。我这算不算虚开啊?
有政策说按比例扣除的吗,有人说按比例扣除的,我不太明白
我们公司收到的是全额抵扣的
个人名义开过来,对方要交多少税
佣金个人所得税,适用比例税率,税率为20%
开票的名称是开什么合适呢,现代服务吗
是的,这种是开现代服务方面的
去税局代开也要20%的个税是吗。这个不是按收入的比例来税前扣除,是全额扣除的是吗
和劳务税率是一样的
1、每次劳务报酬收入不足4000元的,抵扣800元费用,再乘20%税率; 2、每次劳务报酬收入超过4000元的,抵扣收入额的20%,再乘20%税率