关键是为啥要红冲的呢》还补开发票不?
研发人员的年终奖可以计入到研发支出吗?然后结转到管理费用-研究费用
20年有一笔研发费用,结转到了管理费用,在21年发现此笔费用应该计入生产成本,21年调整分录怎么做
20年有一笔研发费用,结转到了管理费用,在21年发现此笔费用应该计入生产成本,但是21年账上调整分录做错了,借管理费用负数贷研发支出负数,借生产成本贷研发支出,22年如果调整的话,需要怎么做
本年的研发费用都放在管理费用中,然后每月都结转到本年利润中了,现在想单独设置一个研发费用科目,分录红冲本年利润和管理费用,然后做下分录借:管理费用 贷:研发费用嘛
公司22年有研发费用,23年1月起停止研发 做分录是到22年研发转到管理费用后 后面就不再做研发相关分录?
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
22年的合同和发票 23年出现纰漏,经协商对方退款并红冲发票 不补开发票了 如果23我把结转管理费用和计入研发费用的分录都红冲的话,就出现了负数,负数无法申报汇缴
那么直接调整22年的费用,重新做汇算
什么意思呢,是23年分录做以前年度损益调整,还是22年把这个研发费删掉,并更正22年汇缴,这样的话22年专项审计报告也要全部更正
不是删除22年的分录,是更正22年年度报表,按更正后的报表做汇算。因为费用都没发生了
就是回到22年重新处理分录,并更正22年汇缴和研发支出专项审计报告
做调整分录是在23年开票红冲时
22年分录不动吗,不动的话研发费不变,报表不变,那么汇缴也不变,怎么个调法
直接调整年度报表,然后重新汇算,
报表是根据分录来做的,分录不变,报表怎么会改呢
手工修改报表,这个叫追溯重述
那么22年做的专项审计报告也要重新做了
是的,需要做重新的审计报