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老师你好,我想问下,比如我2月份取得一张采购发票,我分录借:原材料18000,应交税费-应交增值税进项税额2000,贷:银行存款20000。这分录对嘛?还是说应交税费-应交增值税待认证抵扣进项税呢?那个是正确的。

2024-02-26 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-26 15:34

同学你好,实操中,做待认证进项比较好

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快账用户3294 追问 2024-02-26 15:36

意思说购入的时候都要写待认证进项税,然后等3月份认证,或者某个月认证发票后分录应该怎么写呢?

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齐红老师 解答 2024-02-26 15:43

对的,先用待认证,需要的时候再结转 借:应交税费-已认证进项税 贷:应交税费-待认证进项税

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快账用户3294 追问 2024-02-26 15:44

好的,明白了,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2024-02-26 15:45

不用谢,很开心能帮到你

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同学你好,实操中,做待认证进项比较好
2024-02-26
你好,你没有认证的时候,你把这个进项改成应交税费待认证,认证了之后再做进项借应交税费,应交增值税进项 贷应交税费待认证
2024-02-23
对的,是的,借应交税费应交增值税销项,贷应交税费应交增值税转出未交增值税1000, 做完这个就可以的,其他的不用做。
2023-01-29
你好;       不对哦 ; 你这个待认证进项税应该做借方去; 怎么做贷方的; 你 具体是啥子业务的;描述下; 我看看怎么写   
2022-12-07
先入账 借:工程施工材料 借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:银行存款 有销售的时候 借应交税费进项税额 贷应交税费待认证进项税额
2022-11-06
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