借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款-负数

5月给厂家开具的红字发票销售折让,已做进项税转出,6月收到厂家开具的负数增值税专票,还需做帐务处理吗?
本公司是汽车销售公司,收到销售方公司开具的销售折让发票,账务如何处理
销售方开折让票,冲收入,那购买方收到折让专票怎么做账???
我们是购买方,收到销售方开具的红字专票,我们作销售折让处理,这个账务怎么做?
21年用开票软件开具的发票,是金税盘增值税普通发票纸质版,现在有销售折让,怎么开具部分红冲? 我通过红字,销售折让,找不到部分红冲数字
租赁仓库,税率是多少,只租,无提供其他服务
A公司26年6月缴纳社保公司部分:2275.42,个人部分:927.82; 公积金公司部分111 不计提与发放工资的情况下怎么做社保公积金的分录?
老师,请问,一个员工他自己的银行卡不管用,准备打到他媳妇的卡里,我这个应该如何处理?工资表还是写这个员工的名字,卡号写他媳妇的名字?这样会不会有税务风险?
选品服务费,开票是研发和技术服务费,这个计入什么费用,二级科目是什么
签订合同时: 借:长期待摊费用 25500 贷:其他应付款-房租 25500,当月摊销时:借:主营业务成本 2125 贷:其他应付款-暂估2125;次月支付一半房租时:借:其他应付款-房租 12000 贷:银行存款 12000,收到发票时:先红冲上月暂估房租 借:主营业务成本 -2125 贷:其他应付款-暂估 -2125,再重新入账:借:主营业务成本 2125 贷:长期待摊费用 2125,这样写分录思路正确吗
老师您好,请问一下金蝶精斗云里费用明细表的工资薪金科目的总金额与实际发放不一样
计提工资,发放工资,有个税怎么做分录
老师我们是运输公司一般纳税人,税务局打电话和系统提示我们“2025年运输服务行业购入成品油进销不匹配”这个风险提示我们要怎么处理和反馈
老师,现在会计也需要刻名章吗
厨房液化气怎么做分录呢