你好,没错的,就是这么做账的

微信收款的时候,比如订单100元,手续费5元,做账 借:其他货币资金 - 微信 95 财务费用 - 手续费 5 贷:预收账款 100 做这分录的时,手续费发票还没到,到了次月手续费发票到了,假设其中5元手续费开的是专票,未税金额是4.7元,税额是0.3元,那次月怎么做账?整个分录冲销还是直接只冲销财务费用部分: 借:财务费用 -5 贷:财务费用 4.7 应交税费-应交增值税-进项税额0.3
抖音平台销售商品需要支付手续费,比如说销售了100元,需要支付手续费5元,手续费是直接在应收账款中扣除,但是后续达到目标后,平台返还2.5元手续费,完整的会计分录要怎么写?是否涉及收入的分录? 支付,借:销售费用 贷:应收账款 返还,借:应收账款 贷:销售费用 收到返还,借:银行存款 贷:应收账款 确认收入?
1月收到80000元建筑设计费发票 (金额77669.9元,3%税率,税额2330.1元) 实际支付60000元 上一个会计做账 按照本次实际支付60000元 金额60000/1.03*0.03=58252.43元 税额1747.57元做账 借 开发成本-工程设计费58252.43 应交税费-待认证进项税额1747.57 贷 银行存款 60000 老师 我在想 要不要改一下 就是 借 开发成本-工程设计费77669.9 应交税费-待认证进项税额2330.1 贷 应付账款80000 然后 借 应付账款60000 贷银行存款60000 但是 由于上一个会计是今年1月份做的账,改的话我也不知道怎么下手
老师,请问在付供应商应付账款的的时候,直接扣除了手续费,分录应该怎么做才平?应付账款是1984.5,扣除了手续费5.5元,实际支付了1979元。这个做账怎么做,应付账款才会平呢?
租金及电费 第一:上月计提 借:管理费用-租金 100元 管理费用-电费 10元 贷:应付账款 第二:实付和收到专用发票金额一致,不做红冲 借:应付账款 55元 进项税额 5元 贷:管理费用 -租金 50元 管理费用-电费 10元 再次 借:应付账款 贷:银行存款