你好; 1. 微。信是公司名下的吗? 2. 你发票好久开给你们 ?

老师好,本月收到2020年银行手续费专票。2020年,所有的手续费当时做账:借:财务费用 贷:银行存款 现在进项税额做账:借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:前年度损益调整 问:还需要做其他的分录吗?怎么做呢?谢谢!
微信收款的时候,比如订单100元,手续费5元,做账 借:其他货币资金 - 微信 95 财务费用 - 手续费 5 贷:预收账款 100 做这分录的时,手续费发票还没到,到了次月手续费发票到了,假设其中5元手续费开的是专票,未税金额是4.7元,税额是0.3元,那次月怎么做账?整个分录冲销还是直接只冲销财务费用部分: 借:财务费用 -5 贷:财务费用 4.7 应交税费-应交增值税-进项税额0.3
请问我们公司收钱吧收入流水查询是100,然后平台扣手续费10元(这10元手续费可以开发票),又发生了一些平台其他的费用5元(这5元不能开发票),实际到手85元。借:应收-收钱吧 100贷:主营业务收入 88.5 应交税费-销项11.5 借:其他货币资金-收钱吧85 财务费用-手续费9.4 应交税费-进项 0.6 其他应付-收钱吧5。贷:应收-收钱吧100分录是这么做的么?
你好,预收5年 租金12万,开发票3495.15元,另外银行转账手续费360元。怎么做分录 收五年的租金12。 银行存款带与 贷预收收账 你好,预收5年 租金12万,开发票3495.15元,另外银行转账手续费360元。怎么做分录 是借:银行存款119640 财务费用360 贷:应交税金3495.15 预收账款116504.85 这样做对吗
老师,您好,请问抖音店铺里的手续费,我们在做账的时候怎么记分录比较好,因为后面拿到的手续费发票不是按月开的,金额不好对应,比如8月整个抖店的平台手续费是2000元,当时做账是,借:销售费用-平台服务费,贷:其他货币资金账户-抖店,等9月拿到的手续费发票金额是1500元,拿到发票我们怎么做账呢?
出口发票开票开错,本来是免税的发票,开成了13个点的征税发票,那这月报税只能先缴税,下月再申请退回吗
你好,房地产公司的水土保持补偿费应该记在那个成本科目?
您好老师,我公司是一般纳税人运输公司,25年新增业务装卸费按简易计税3%开普票,去年就一张发票,26年1月份我开票时忘了直接按6%税率开了普票,这个月申报时才发现这个,会有问题吗
老师,小规模公司开的普票跨月了可以作废重开吗?上个月开的作废掉这个月再重开占用这个月额度吗?
老师你好,单位支付给员工的工伤保险做哪个科目
老师,如果我是一般纳税人,取得的进项跟我开出的销账内容不一致,能抵扣吗
25年全年的租金都没有计提。26年1月份可以计提吗
小规模纳税人本月升为一般纳税人。开具 13 点专票,本月开进来的进项可以抵扣吗?
未分配利润怎么处理?
老师,个体户想开具卖空调的发票,需要有哪些要求吗?营业执照中有机械用具销售的内容
是的,微信开票类别是信息技术服务*软件服务费,我们自己进去微信后台申请就可以了
你好; 你进项税不是应该走借方吗 ? 借:财务费用 -5 贷:财务费用 4.7 应交税费-应交增值税-进项税额0.3 你这笔分录不对哦 ; 应该 两个都是借方才对的
借:财务费用 4.7 应交税费-应交增值税-进项税额0.3 贷:财务费用 -5 是这样吧,还是要前面整比冲,怎样好点
你好 ; 借:财务费用 4.7 应交税费-应交增值税-进项税额0.3 借:财务费用 -5 ;这样写才对 ; 你做费用 借方负数