不对吧 他计算了什么业务的

新华公司9月份购买了一台设备,支出50万元,为购买该设备支付增值税8.5万元,该设备预计使用10年,无残值;支付公司行政人员工资30万元,计提了福利货4.2万元,还提取了工会经费、教育经费1.05万元;支付公司办公等货用10万元;支付本月生产产品的工人工资100万元,生产管理人员工资10万元,并按规定比例提取了职工福利货(14%)、工会经货和教育经费(4.5%);支付广告货50万元,销售产品差旅赏5万元;支付运动会赞助货20万元、行政罚款10万元;本月折旧货50万元,其中公司管理部门15万元,车间35万元;本月应交所得税费20万元;应分配给投资人利润20万元;生产领用材料300万元;购透材料500万元。你认为万红同学计算的结果对吗?为什么?支出、期甸意用、生产货用的正确答案应为多少?
新华公司9月份购买了一台设备,交出50万元,为购买该设备支付增值税8.5万元,该设备预计使用10年,无残值:支付公司行政人员工资30万元,计提了福利费4.2万元,还提取了工会经费、教育经费105万元;文付公司办公等费用10万元:支付本月生产产品的工人工资100万元,生产管理人员工资10万元,并按规定比例提取了职工福利费、工会经费和教育经费:支付广告费50万元,销售产品差旅费5万元;文付运动会赞助费20万元、行政罚款10万元;本月折日费50万元,其中公司管理部门15万元,车间35万元;本月应交所得税费20万元;应分配给投资人利润20万元;生产领用材料B00万元;购进材料500万元。支出、费用、产品成本的正确答案应为多少?
新华公司9月份购买了一台设备,交出50万元,为购买该设备支付增值税8.5万元,该设备预计使用10年,无残值:支付公司行政人员工资30万元,计提了福利费4.2万元,还提取了工会经费、教育经费105万元;文付公司办公等费用10万元:支付本月生产产品的工人工资100万元,生产管理人员工资10万元,并按规定比例提取了职工福利费、工会经费和教育经费:支付广告费50万元,销售产品差旅费5万元;文付运动会赞助费20万元、行政罚款10万元;本月折日费50万元,其中公司管理部门15万元,车间35万元;本月应交所得税费20万元;应分配给投资人利润20万元;生产领用材料B00万元;购进材料500万元。支出、费用、产品成本的正确答案应为多少?
淮州公司9月购买了一台设备,支出50万元,为购买该设备支付增值税6.5万元,该设备预计使用10年,无残值支付本月公司员工的薪酬140万元,其中生产产品的工人工资100万元,生产车间管理人员工资10万元,公司行政人员30万元;支付公司办公等费用10万元;支付广告费50万元,销售产品差旅费5万元;支付行政罚款10万元3计提本月折旧费50万元,其中公司管理部门15万元,车间35万元,本月应交所得税20万元,支付投资人利润20万元,生产领用材料300万元,购进材料500万元,材料的增值税为65万元,材料入库。甲同学认为题目中该公司9月的支出总额为843.6万元,费用应为735万元,生产费用为445万元。你认为甲同学计算的结果对吗?为什么?
新华公司9月份购买了一台设备,支出50万元,为购买该设备支付增值税8.5万元,该设备预计使用10年,无残值;支付公司行政人员工资30万元,计提了福利费4.2万元,还提取了工会经费、教育经费1.05万元;支付公司办公等费用10万元;支付本月生产产品的工人工资100万元,生产管理人员工资10万元,并按规定比例提取了职工福利费、工会经费和教育经费;支付广告费50万元,销售产品差旅费5万元;支付运动会赞助费20万元、行政罚款10万元;本月折旧费50万元,其中公司管理部门15万元,车间35万元;本月应交所得税费20万元;应分配给投资人利润20万元;生产领用材料300万元;购进材料500万元。 你认为万红同学计算的结果对吗?为什么?支出、费用、生产费用、产品成本和期间成本的正确答案应为多少?
法人可以给自己发工资么?
老师,出差途中感冒了,然后打吊针,打车的费用可以在公司报销吗?
老师你好,我公司企业所得税年报的时候,有异地预缴企业所得税,去年预缴了6001元,今年汇算清缴的时候必须退其中的40%,我本来想调增利润,不想退了,但是系统出来的金额是必须先交了这40%,让后再让我退税,异地预缴企业所得税每年都这样吗
您好老师,这样,我在人力资源公司上班,现在和甲方有签约合同价款是100万的劳务合同,按13个点收服务费,现在我们在结算的时候,甲方会计说我们重复收费,他说100万是含税的,计算服务费的时候要价税分离,按分离后的计算服务费,说审计说的,我就奇怪了,审计不是应该按合同价格来核算吗?!而且我们是按100万来开票的啊,缴纳印花税的时候也是按合同价格来计算缴纳的呀!怎么到最后计算服务费要把合同价格价税分离后计算,不存在重复收费啊,审计不是按合同金额和票据来审计的呀,是吧,我都无语了,我就问问老师,我要怎么说
有没有注册公司的讲解
老师,我想问一个问题,就是我老板在这2026年三月份开始让我去补2025年第三季度的增值税,当时还是小规模纳税人要补缴450多万的收入,但是是电商收入是要免税申报的,然后第四季度也要补报400多万的收入也按照小规模的标准去补的,但是呢,我在补的过程中他就跳出来说要选择按照小规模纳税人继续申报,还是要登记为一般纳税人我选择登记成为一般纳税人生效日期是从2026年1月1日开始的,但是我2025年第三季度跟第四季度的增值税还没有补报完,我这样的话会被需要补缴13%的增值税吗?在深圳这边,我怕如果突然要不叫的话,老板受不了会不会被要求赔偿税款。
老师有软件开发模版合同吗
老师,我有个问题想请教一下您,就是小规模季度开票金额就是销售额假如是25万,其中开专票20万,这个增值税普票要交吗,附加税肯定是全额交。我不太清楚增值税是已哪个金额交
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?