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物业公司,代收公司电费,发票已开,没收到电费款分录之前做的借:其他应收款+贷税费贷收入 这样对吗?

2024-02-27 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-27 14:42

你好;你是转售电;还是代收代付电费;这样才好判断的;如果只是代收代付的话; 就只需要做; 借其他应收款贷银行存款; 不应该去做收入哦 

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快账用户5897 追问 2024-02-27 14:46

代收代付

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齐红老师 解答 2024-02-27 14:47

代收代付;不赚取差价; 就不用做收入 ;收到做; 借银行存款贷其他应付款; 支付; 借其他应付款贷银行存款;‘ 你发票税点怎么开的?   你代收就不应该开票 ;除非你赚取了差价’

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快账用户5897 追问 2024-02-27 14:47

我们开给对方的发票

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快账用户5897 追问 2024-02-27 14:47

没有收到对方款项

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齐红老师 解答 2024-02-27 14:49

你好;  你开出去发票; 就会产生税费的; 如果开了有税率的发票 ;那你要挂; 借应收账款 贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税;  正常你代收代付不赚取差价; 不用开票报税的 

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你好;你是转售电;还是代收代付电费;这样才好判断的;如果只是代收代付的话; 就只需要做; 借其他应收款贷银行存款; 不应该去做收入哦 
2024-02-27
你好 ; 如果你们代收代付 不赚取差价; 这样就 正常走分录是对的; 除非你 去勾选抵扣了还去赚取了差价 才会涉及收入和成本的处理的
2022-03-21
那你这个专票不抵扣,然后你直接按照价税合计的金额入账就行了。
2022-03-17
您好本来这个就是其他应付款和主营业务成本对冲的
2025-05-14
您好,对的,这个是没错的
2024-04-30
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