你好这个可以计入销售费用因为它是因为销售商品发生的。提前付款,借预付账款贷银行存款。 收到收到发票就是借销售费用贷预付账款。

你好,老师,我们是分包的劳务,给对方开劳务票。总包给我们拨款100万劳务费,我们要给工人发工资。这个是不是属于我们贷发,然后需要对公发工资。这次拨了100万的劳务费,工资只开50万。这个可以吗?那作为劳务发,成本是啥,具体做账处理是怎样的
老师,我们项目经理之前是我们分公司负责人,之前说的是项目完工以后给他支付劳务报酬,一直给他没有发工资,说是他提供劳务发票,我们给他付款,这个月我们变更了负责人,让他代开发票我们给他支付呢,结果他现在自己名下有劳务公司,不能个人代开,但是他名下的劳务公司说是有问题,只能提供他弟弟的劳务公司发票,这样可以吗,具体我们怎么处理呢
老师,我们销售一台机械设备,去年收到了20%的预付款,账务处理是借方:银行存款 20 贷方:预收账款20;请问今年我们需要给对方开开具这部分的发票,请问开票内容些什么?还有账务处理怎么处理?
刘老师,我们给别人支付了5000元的劳务费,对方给我们开了5500发票,这个账务怎么处理
老师,我们要销售的一台设备,别人给我们提供劳务,我们支付款项后收到对方开具的劳务发票,账务处理劳务账务处理
农户自产自销咸鹅税点多少?
个人代开了货物发票,这里还要进行经营所得的汇算清缴纳,在开票时已经交了增值税和经营所得税
个体户,查账征收,销售收入开票(小规模),分录怎么做?钱直接到老板口袋了
老师,我们公账支付供应商运费,供应商付给货拉拉,货拉拉给我们开票,签个代收代付协议就可以是吗
老师,请问货款付了预付款,等到对账时是不是要备注下已与预付了多少钱和未付多少钱好一点。
老师,我今天发现去年的有将近20张发票开的有问题的,基本是中石化的加油费发票和三张液化气的发票。发票有误是因为购买方信息的名称有一个字开错了,要么就是纳税人识别号有一个数字开错了。去年我没发现开错的。如果让对方重开的话,是只能一张一张的重开吗?还是说,加油费发票对方可以合并金额只重开一张发票呢?
机票代理公司,给客户全额开票,但实际我们的销售额应该是扣除支付给航司的机票款。 这个支付给航司的机票款,我在做账时,用什么作为扣除凭证?
老师,我们给员工代开的劳务报酬发票,开的普票,税率1%,我们给他申报劳务报酬是按含税金额还是不含税金额
老师您好,开票黑个人不知道名字只知道姓啥,可以写张女士王先生吗
公司让长期临时工开劳务费发票合规吗
老师,因为这台设备是一个独立的项目,原材料等都正常归集到生产成本里面了,我想问下该项目发生的劳务是计入制造费用么还是什么科目?因为想准确的归集该设备项目到销售后总共的成本费用
这个项目的劳务是哪个环节发生的?因为我看你是说要销售设备,这属于销售商品。
就是我们买的原材料等 一些 焊接啥的货让劳务他们干 就这样的业务
的原材料需要经过焊接,然后完成成品再销售,那这个焊接的人工费就计入到生产成本。
具体的分录什么以及结转,可以计入制造费用么
直接加工产品的是借生产成本贷银行存款。 完工入库是借库存商品贷生产成本。
你这个是直接加工产品的,不计入制造费用。
那什么情况之下 的劳务是可以计入制造费用的
不直接生产产品的车间的,比如车间管理的及物料消耗水电费等等。