你好,具体调整什么业务?
请问20年二季度盈利需交企业所得税2000元,按新政策延期了缴纳税款。三季度亏损申报时报表上直接抵消了二季度延期的所得税,这样帐务该怎么处理呢?举例:二季度盈利需交税金2000元,三季度亏损税金是-500元,这样三季度申报表上是2000-500=1500元,但账上应交税费-所得税的余额还是二季度的余额2000元,这个和报表就不一样了,帐务需调整吗?该怎么调整。谢谢
老师,您好,我想请问下1.老板拿来2019年的发票要报销,金额有点大,有五六万万了,这块肯定得做账报销那应该怎么处理?在今年2021年3月的账务里计入以前年度损益调整科目核算吗?2.那这次费用本应该在2020年对2019年进行汇算清缴,那相当于2019年本应少缴纳这次费用对应税率的所得税,现在计入以前年度损益调整后要对2019年所得税汇算清缴进行追补吗?3.如果追补这块具体需要怎么操作?4.在今年进行以前年度损益调整处理后,2021年在2022年进行汇算清缴时这部分要进行调减吗?麻烦老师解答,谢谢
我想问一下,我单位在以前年度汇算清缴时,有纳税调整增加额,加上去只是减少了纳税调整后所得(亏损),并没有要交税。离职的会计没做任何分录。我发现现在的资产负债表上的未分配利润与21年企业所得税弥补亏损明细表上的当年可结转以后年度弥补的亏损额不等了,就相差那笔纳税调整金额。现在我是不是要做分录把资产负债表与企业所得税报表做平?要做的话,分录怎么做? 小企业会计准则
老师,2021年的年底的利润表和汇算清缴的申报表的利润总额不一样,原因1⃣️管理费用多记了200,这200在2022年2月用“以前年度损益调整”科目调减了了,原因2⃣️应该记研发支出300,结果记到了管理费用。上面两种情况,请问1⃣️2021年的财务报表还需要调整吗?问2⃣️现在申报2022年度【财务报表】利润表时,需要填写上年的管理费用金额,我是写2021年季报利润表的金额,还是写2021汇算清缴中管理费用的金额?问3⃣️ 记混的研发支出和管理费用还需要调整吗?怎么调?
请问所得税汇算清缴我晋级了我进行费用调整调整之后亏损加大与账面上的亏损金额不一致,那么帐面上的亏损金额和调整报表上的亏损金额不一致,我在帐面上还要进行怎样的处理应该用怎样的科目?请说的详细一些十分感谢
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
你好,还分调上那块费用啊,有什么区别吗?请举例说明一下感谢。
是你之前的费用少做了,现在补上是这个意思吗?
我调的是招待费招待费调整了,如果说是费用少记了分别都应该怎样去怎样核算,请给详细的说一下,谢谢
如果是少做了借利润分配未分配利润,贷银行或者是其他应付款, 如果是你都有发票,只不过是超过了扣除比例的,这种不需要做账务处理啊,调表不调账。
或者是实际有业务但是没有发票的,这一种也是调表不调账。