同学你好 这个可以的

老师,税务稽查到几年前取得的发票是虚开发票,要求进项税额转出补缴增值税和附加税费,补缴申报的时候账上有期末留抵税额税务说是补缴的增值税是以前年度的,现在的留抵税额不能抵扣,是直接补缴了税务处理决定书所列明的需要补缴的金额,账务该怎么处理呢???
老师,19年11月的时候申报增值税,销项税额11万,进项税额10万,有留抵税额5万。所以没缴纳增值税。因为现在税务机关发现抵扣的税款都是虚开发票,要求做全部进项税额转出补税,并且重新缴纳2019年11月的增值税如果我重新申报19年11月增值税表的时候,是缴纳11万的增值税么?不需要在扣除留抵的5万吧。
老师,您好,2019年公司收到别的公司虚开增值税专用发票300多万,运费发票,税率9个点,现在如果税局查到,要做进项税额转出,是不是还要补企业所得税,把不含税金额调增当年所得税?
老师,您好,2019年公司收到别的公司虚开增值税专用发票300多万,运费发票,税率9个点,现在如果税局查到,要做进项税额转出,是不是还要补企业所得税,把不含税金额调增当年所得税?
我是想咨询清楚您专业老师好一下,2月份公司想开点销项发票.公司一直都没开过发票,公司一直都有进项发票,所以多咨询您专业老师好一下,2月份进项发票金额勾选,2月份销项发票能不能抵扣,3月份申报增值税会不会缴纳税率,是这个意思,老师好。
几年前暂估库存商品己经次年调整所得税了,后期材料员也付完款了挂在其他应收款上可以直冲掉?
老师好,每年的总账和明细账需要打印吗?谢谢
请问海关备案是网上备案还是去现场?
老师,我们暂估拿不到发票了,可以做借:暂估应付 贷:其他应收-法人,来调整吗
老师好!请问新购二手折叠机,价值4万多元按什么年限计提折旧呢?之前账上有折叠机是按10年,我现在可以按5年吗?还是必须和之前的一样按10年呢?谢谢老师!
(应发金额*0.8-5000)*0.03=实发金额 这个是帮缴纳个税的公式,我看不明白,为什么是要成0.8呢?
应付暂估的定义是不是未收到供应商的发票?
问一下,个人所得税申报如果是从25年1月开始有问题,需要更正,更正顺序是怎么样的
外经证预交了增值税和附加税,申报的时候抵减了增值税,附加税预缴的会计分录怎么冲销呢
老师你好,回收纸制品,然后再买给厂里,属于再生资源回收吗,能享受即征即退的政策吗?