你好,一般企业小企业会计准则,分录 借:管理费用 负数 贷:其他应收款 借:银行存款 财务费用-利息 贷:其他应收款 也可以利息确认营业外收入
老师您好 公司有一笔工资计提的分录做错了,本来应该是 借:管理费用1840贷:应付职工薪酬1840 ,做成了借:管理费用1464贷:应付职工薪酬1464 .今年应该做什么凭证调呢
老师好,2019年做错了一笔账,要在在2021年更正,借方应该做管理费用和预付账款,当时都做成了管理费用,请问应该涉及管理费用的应该怎么做分录呢
老师,我在做年终汇算清缴的时候发现利润表里的管理费用跟科目余额表里的管理费用不一致,我查了账目,我九月10月有两笔分录做错了,这是2022年的已经结账了,我在汇算清缴时应该怎么填才能让利润表的管理费用跟科目余额表管理费用一致?
去年有一笔账做错了,应该放管理费用借方负数,做成了贷方,能不动去年凭证,在今年做一笔冲销和正确的可以吗?会涉及到以前年度损益调整科目吗?
有一笔成绩物业协会的验资费用,2022年度做错做成管理费用了。今年2024年,对方把验资费用+利息退回来了我该怎么做账(怎么订正做错的管理费用)
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
可是以前年度的管理费用已经进利润分配,未分配利润了啊老师
不是同一个会计年度的
我们是一般纳税人
你好,金额不大,或者执行小企业会计准则,最好不要调整以前年度损益 要不可能涉及补税和滞纳金 可以在24年按照上面的分录做