属于哪个期间就计入那个期间吧,最好调出来
2023年6月取得2022年暂估入账的成本发票,在做2022年的所得税汇算清缴时已经做了纳税调增,为什么在2023年6月取得发票时还要冲销2022年的暂估再入账?我觉得2022所得税汇算时就已经做了纳税调增,2023年6月取得发票时不应冲2022年的暂估,而应在6月直接入账,
2023年12月份开了500万发票,成本票不够。我现在暂估成本,但是成本票2024年1月份才能到,我这个成本票到时候汇算清缴需要调增吗?还是可以直接用到2023年成本里面
老师有个问题转不过来哈,所得税汇算清缴,假如2023 年的费用,成本票没开过来,为什么到2024年所得税汇算清缴来来就可以,2024年开的不是只能用在2024年吗。是不是2023年12月份开的成本票,到202年3月份才拿到手,在所得税汇算清缴前可以用是吗
2023年12月取得个人代开2024年1-6月发票,计入成本,汇算清缴需要纳税调增吗?
2023年的成本费用已入账,但是发票在2024年6月初才取得。做2023年汇算清缴时可以不把该笔费用调增吗?
税是不是取之于民用之于民
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
好的,谢谢
客气了,互相交流学习