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收到过户费发票 之前做的是借销售费用 现在把过户费打过去了 如何做账 前提是先收到了发票 做的销售费用 现在付了过户费 如何做账

2024-02-28 18:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-02-28 18:02

同学你好! 以前是 借:销售费用 贷:其他应付款或者应付账款 现在付款时 借:其他应付款 贷:银行存款

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同学你好! 以前是 借:销售费用 贷:其他应付款或者应付账款 现在付款时 借:其他应付款 贷:银行存款
2024-02-28
您好,这样的话,你需要做销售退回,就可以
2023-12-04
你好,这个业务如果是真实的话,你可以嗯,把它记到待摊费用里,然后进行摊销。
2022-05-05
你付的时候不要做预提,现在没有这个科目,先挂往来,然后来发票直接借主营业务成本贷其他应收款
2020-04-03
同学你好 可以找到你按权责发生制确认的财务费用的最后一笔凭证,将发票置于凭证后并说明期间。
2022-02-12
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