那你们后期还有研发吗? 加计扣除,他不一定非得是高新才行
高新企业,早上收到税管员的信息。“接通知,享受研发费用加计扣除的企业,2021年1—9月必须申报享受优惠政策(不得为零),第三季度企业所得税已申报的请在10月申报期内办理更正申报,可以先按大致预估数填报,年报时再更正[玫瑰]” 她的意思是第一到第三季度都要把研发费用加计扣除吗?第一第二季度已经报过啊(是零)
请问:一般纳税人的研发加计扣除是包括,研发支出的费用化金额进行加计扣除,还有研发支出资本化后无形资产的累计摊销进行加计扣除么? 不是从今年4月1日开始,研发加计扣除要在每个季度进行预申报么?我接手的这家高新技术企业(一般纳税人),在申报季度所得税的时候没有研发加计扣除的申报表,有可能是什么原因呢? 如果有高新收入,那相应产生高新收入的无形资产摊销,是否计入主营业务成本的项目中去?
我们今年是第一年申报加计扣除,原本可以退税1521929.07*0.25=38.04万,但因为税务要查账,说退1万多就不用查账,超过就要查账,所以我们就在加计扣除上把50行的金额从原1070664.61调至3046000.37 使最后51本年研发费用加计扣除总额变成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申报的中介人员说今年高新是机器打分系统。里面说了按最小分值的测算研发费用,这会导致高新研发费用不达标 现在企业在高新评审中会遇到一个问题:评审专家问题,账面上研发费用与加计扣除金额差异过大,基本是全部剔除,会问你研发费用是否合格 从而引起研发费用真实性问题 就会对高新申报有影响是这样吗,(高新说我们高新申报要在2022年11月份才办下来)
老师,你好。我们公司2022年4月认定为科技型中小企业,我们在上个月的所得税申报时 “7.1 企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计扣除(科技型中小企业按100%加计扣除) 填了”30955.17,现在收到提醒函 研发费加计扣除额:30955.17 提示提 醒信息:您单位为企业所得税查账征收纳税人,《A200000中华人民共和国企业所得税月 (季)度预缴纳税申报表》中第7行“减:免税收入、减计收入、加计扣除”中加计扣除 优惠金额为1000的整数倍或者≤100000,可能存在享受不应享受的优惠事项的问题,这个是什么原因?
2021年9月18日认定的高新企业,2024年9月到期。到期后不继续复审,对企业有什么影响?2024年的研发费用还继续加计扣除到9月还是不能再加计扣除了?
老师您好,专项发票如果不抵扣,可以全额计入费用里吗?直接不做抵扣勾选,系统里未抵扣发票里一直挂着没有抵扣的发票可以吗
员工出差火车票退票费取得专票12366答复退票手续费不可以进项抵扣取得专票也不可以抵扣,所以就没有抵扣全额计入了费用,进项抵扣系统里一直有两张票未抵扣,税额就两毛钱可以不做处理吗
#提问#老师,会计实务考试里面的会计分录是有系统可以选择的?还是需要自己记下来去写出来呢?
您好,企业员工出差火车票退票费取得了专用发票,之前咨询12366是退票手续费不可以抵扣,取得专票也不可以,所以就没有进行抵扣全额计入了费用里,进项抵扣系统里一直都有两张未抵扣的发票,税额就一毛钱,可以吗
暂估的成本费用,已调增,账上怎么做平
老师,我是购买方,请问对方给我开过来的玉米为何是9的税率??小规模是不可能开出9税率,一般纳税人货物可以是9??不对吧?
分红了之后,资产负债表未分配余额减少了,这样就会导致资产负债上期未分配利润余额+/-当期净利润≠期末未分配利润余额了,这样有什么问题没有?会不会有的说报表勾稽关系不对?
你好,请问开专票公司要求开3%的发票,印花税怎么算的,费用3.75是怎么算出来的?
建筑企业,有工程项目下来,银行审批资金是按项目完工进度审批吗
1.李某某2023年纳税年度扣除专项扣除后的月工资为16000元,12月份除取得当月的工资外,还取得了全年奖金72000元;此外在该纳税年度的6月份,李某还取得公司债券利息2000元,为另外单位提供技术咨询一次性收取报酬30000元,李某有一个儿子上大学,每月分摊1000元,另外赡养老人每月分摊1000元。试计算李某这一纳税年度各项收入应预扣预缴及年终汇算清缴应缴纳的个人所得税。
不研发了
为了申请高新企业搞的研发,几年也没研发出来东西,老板决定不搞了。就是不知道对账务处理方面有没有什么影响
那你们后期不研发了也没有加计扣除抵扣了
目前我们的研发费用都是人员工资,那我在什么时候停止做人员工资的研发费用呢?高新企业到期的前一个月还是24年都不可以加计扣除呢?
停止研发的相关工作,需要公司有什么资料作为说明吗?
你们开始不研发,你就可以停止做研发支出 9月之前有研发的还是继续享受 没有的也不可以
需要有什么文件做支撑吗?
不需要文件 你们没有研发的项目就可以了