您好 请问业务实际发生了吗

具体业务情况就是我中途建账,我应收还有很多款没收在,很多应付未付在,还有收了预收账款,还有租金一次性付了一个季度的,那这些期初我不是都要录进去吗,然后为了科目余额表能平就得这些都调到未分配利润那里去,像这种情况会有影响,或者怎么做比较好
可以写一下分录吗?老师,或者你看我的哪里错了借:预负100贷:以前年度损调一营外支出100借:以前年损调一所得税费用100*25%贷:递延所得税250借:营业外支出600贷:其他应付款600借:应交税一应交企业所得600x25%=150贷:以前年损一所得税费用用150借:以前年损900贷:利一未分配利润900借:利润分配-未分配利润90贷:盈公一法定盈公积90
接收的新公司,19-20年预付很多收不回发票的,还有很多开票比收款多的,也收不回款了,这些可以直接转营业外支出吗?交接的资料啥也没有
请问老师,往年很多出口发票没有开,今年要开 那么要重改往年报表吗?,还是今年用以前年度损益调整,或者用利润分配一未分配利润来做账?
老师,我们公司22年度的预付账款到现在也没有收回来发票,23年底了,我能直接把预付转到未分配利润里面吗?
老师,我们公司账户被冻了,其中有个项目甲方要拨款,就直接付给供应商的,甲方付款银行回单传给我们的,还需要什么附件资料
老师股权变更都缴纳哪些税
年中建账,代账公司交接的科目余额表数据,与税务申报的数据完全不一样,我现在接着补账的话,期初数据录入哪个更合适呢
收到企业所得税退款 小企业会计准则怎么写分录
小规模农业公司进来的化肥是9个点的,销售出去的是一个点,进项和销项怎么做分录
老师你好!民间非盈利组织,6月收到提供服务收入1000元,6月初已开具发票,出纳6月底又重复开具了一张发票,7月做账时才发现,就是充红作废也是7月了,6月底重复开的发票可以这样做吗?借:应收账款1000元,贷:提供服务收入。贷:应交税费~应交增值税,7月将这个分录红冲做一遍是吗?谢谢
酒店在抖音 美团平台客户订单实付200元 酒店实际收到170元,美团 抖音也没给酒店开扣的30元的发票,酒店确认收入应该是多少
你好老师,就是预收了金额较大的款项,但是还没开票,我应该是做哪个科目呢,应收还是预收
小规模纳税人,教培行业,从2026年1月1日起,针对预收款记账: 收到预收款: 借:银行存款 贷:预收账款 应交税费~应交增值税~小规模增值税 根据分摊当月实际收入: 借:预收账款 贷:主营业务收入 这么记账,会计分录记得对吗?
老师,公司的销售货款通过诉讼方式追回,法院强制执行的,到账的金额包含逾期利息,这部分利息应该怎么做账呀?谢谢
发生了,但是没收到票。账面一直挂着预付
那就根据发生的科目写分录 然后汇算清缴的时候纳税调整