你好。那就转到收入借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税。按照收入的这个金额开票填写申报报税。

公司有两笔挂账(18年的):一个是应收账款188800元(对方单位没钱还);还有一笔是应付账款105000元(对方单位已经联系不上,领导也没提过),这两笔账上怎么处理?
实际上应该为预收账款,但是做账做的是应收账款的贷方,请问发票回来了这笔要怎么处理做账
请问老师,上个月的账做错了,有一笔运费收到发票入账了,实际没有付款,但是上个月做的时候,已经按照付款来处理了,这月发现了,应该怎么处理?(之前收到发票,已经借:费用,贷:银行存款了)
老师,账上有笔应收账款在贷方,但是实际这笔金额已经开票和报税,这个账上怎么处理呢?
请问应交税费-个税贷方余额有1700,但是实际上是没有欠税款的,这笔余额应该怎么处理呢
非正常户,补报税交罚款后可以马上解除吗
新规下,劳务外包怎么开发票
老师您好,请问财务费用-手续费在填申报年度汇算清缴的时候,企业所得税有一个表格纳税调整,手续费和佣金栏次是填账载金额和税收金额还是账载金额栏,纳税调整栏次?
老师,我们公司做的别的建筑公司的防水项目分包。他们收我们的各种税率是多少?有没有行业内的笼统税率?还是是两个老板商量的?
老师,请问公司购买的1月份的材料,在3月份让补2000元,1月份的账都结了,成本都已经分配了,现在这2000元怎么入
请问下各位老师如果说我们开票给客户发票显示的开票资料是基本户建设银行,然后客户给我打款到一般户工行,这样发票应该是没有问题的对吧?
老师,银行要给我们公司办贷款,要23-25年的财务报表,但是报表都是调整过的,前面说只要24-25年的报表,然后说25年的报表需要做审计,结果现在审计报告出来了,银行又要23年的报表,遇到的问题是23-24年的现金流量表不平,但是我又不知道该怎么修改才能保证25年的报表不变更,求教
老师,汇算清缴工资薪金支出那里,如果计提发放是一样的,账载和实际金额和税收金额都是一样的吗
老师,个人要求公司开票,是不是有真实姓名和身份证号才有效报销
老师,请解答一下,个人购买4S店的车,4S店免交印花税吗?
税是已经交了的
票也是开了的
那现在。账务处理的按照我账务处理的,按照我说这个处理就行。
那就直接借:应收账款,贷主营业务收入吗
因为税是交了的就不确认应交税费了
税款交了,但是咱账务处理上也要把这个税款体现出来的。
要是前面做了税的科目这里不用做了对