早上好,没有影响,在利润表未分配利润期末那里用公式=利润表的本年累计未分配利润%2B这个数就可以了

实在不明白以前年度损益调整怎么用,比如三月份发现需要调整以前年度损益,借 以前年度损益调整,贷 未分配利润,这时候未分配利润不是记到三月了吗,怎么会影响期初数呢?我就是不明白这个记账怎么影响资产负债表期初数,记在三月份是提现在资产负债表未分配利润三月的本年累计数里面,怎么会影响期初数呢?
你好我有一笔以前年度损益6000元现在已结转进利润分配未分配里。后填写资产负债表把这笔体现在资产负债表的未分配利润里了出现了资产负债表中未分配利润这项的年初余额+利润表中的本年累计的净利润不等于资产负债表当期的未分配利润数差额就是这笔6000元。请问该如何处理
老师你好!我们的资产负债表的所有者权益期末数减去起初数的差与利润表的净利润不符,原因是年终调账入未分配利润这个科目了,现在汇算有影响吗?想调账怎么调?
老师上午好,请问21年一月,二月的资产负债表和利润表都审核通过了,到了21年3月份利润表审核通过了,资产负债表审核不通过,提示:资产负债表的未分配利润的年初数+利润表的未分配利润累计数不等于资产负债表的未分配利润年末数,像这种情况我应该怎么去找出来哪里不对了呢?这是以前会计做的账,导致我现在做的账都是这个情况
老师好,我这边做的账,利润表净利润和资产负债表的未分配利润的勾稽关系不对,发现有做错了账,比如说用软件做账,把利息收入做成了贷方科目,而不是借方冲红,导致勾稽关系不匹配,已经跨年了,这些数据怎么调呢!导出来的科目余额表和报表数就会存在不匹配。
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
但是网上说汇算清缴时要调表
您好,我上表说的也是调表呀,在负债表上:未分配利润期末那里用公式=利润表的本年累计未分配利润%2B这个数就可以了 不好意思,我现在发现上面手误写成利润表了。 这个还要在汇缴时纳税调减的
如果不调表呢,有没有关系
您好,不调负债表都不平,当然不行
那税务局也没找我
您好,税务局也不可能把每家公司的问题都找出来,抽到哪家就查哪家了
那么以后每个年度汇算清缴时都要调表吗,因为公司财务软件上一直计入利润分配科目的
您好,是的,不调表负债不平的
那去年的没调表,今年的调表,那可以吗,或者还是去年的要去税务局调表改过来呢?
您好,您说的是汇缴后年报的负债表和利润表没有改是吧,这个也没关系,我们改本年的负债表未分配利润期末数,保证本年初和上年末数据一样
你指的改本年的负债表是指手工的负债表吗?财务软件里导出来的负债表仍然还是有差额的负债表
您好,是的,我们报表是手工做的,因为软件不会把我们的往来科目 重分类,系统的报表不对
那么平时季报上报给税务局的财务报表是按财务软件里的报表填报还是按自己手工改后的报表填报呢?目前都是按财务软件上的报表填报的
您好,软件里的报表可以申报的,不会错,我们往来余额比较大,需要重分类下