可以的,可以这么做的。
请问老师12月份入库的材料发票还没有开来我暂估入库,跨年了可以吧?
你好,老师,我A材料实际是7月份采购进来的,但是12月份收到发票了,但是我这个A材料存货很多了,所以我叫她们12月份再开票过来,那现在问题是,我7月份暂估也存货很多,还是等12月份做新购进做虚假入库单,就说是12月份新购进的,但是现在不是都需要四流合一,那我12月份新购进的发票跟我实际7月份当时入库单日期对不上,这个怎么弄比较合理。
老师,去年12月开了20万的发票,当时暂估了17万的成本,在一月份冲销暂估,这个月就要交所得税,我把一月份的暂估删了之后,把暂估重新做到12月份,为什么12月份的财务报表资产负债表没有应付账款,反而在1月份资产负债表中跳出来了17万
老师你好,我们12月份进的货已入库,因为还没有收到发票,12月份老板没有告知我所以当时没有暂估,请问我现在可以把12月份的货暂估在2月份?
我们公司发生的运费,8月份就完成了销售,但是我10月份才收到运费发票,我8月份没有暂估这个运费,我10月份直接收到发票计入成本可以吗? 因为这个后面才收到,我之前不知道金额多少,就没有去暂估,好像没在8月份暂估,不符合匹配原则?
董老师 您在线吗?有问题想咨询您~
注销税务,其中个税,没申报的需要补申报吗,
老师,明天面试一家物流公司,需准备什么
5月份开到普通发票作废怎么操作
微信转账单号金额修改了财务能查出来吗
跨年作废增值税专用发票,请问开票方和受票方的流程都是啥?具体怎么操作
老师。做内帐违法吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
二月份儿直接拿着发票来做账务处理就可以的。
现在3月份了还没有收到发票呢
是先全部暂估到2月份,3月初冲销,在等发票到了直接做账吗?
可以的,可以这么做的。
我知道了,感谢老师耐心解答,我一定会给老师五星好评的
老师你要回复我才可以给你五星好评的,麻烦你回复一下
不用客气,周末愉快,非常感谢。