1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款

老师 我想请教下计提工资和发放工资的分录 比如本月应该发放的工资总额是8000元 ,扣除个人承担的社保400元 实际应该发放的工资是7600元 本月计提工资的会计分录应该怎么写呢,下个月发放的时候 会计分录又应该怎么写呢
老师,公司给员工交社保的完整分录,没有公积金,从计提到发放分录,还有我的工资怎么做账,要特别完整分录,写的明白写
老师,计提和发放工资里面有个税和社保(医疗,失业,工伤,养老)的会计分录怎么写
老师 之前提供的工资社保公积金个税计提及发放工资社保公积金个税分录不完整 我需要完整版的计提及发放会计分录 谢谢
老师,有个税,有社保,计提工资和发放工资完整的分录是什么呀?
上季度没有申报的税这个月应该在电子税务局上哪里申报
河北省填写工商年报的说明从哪里下载
老师你好,电子设备可以按10年摊销吗,金额有点大五六万吧
请问老师,给客户发错货了,发票也开了,客户让我们红冲发票,把货退回来让我们重新发货。那么发票应该是销售退回吧?
咨询一个问题,刚刚看了一个小规模公司的账,每年的汇算清缴都是亏损的,但是我看了一下2025年四季度的资产负债表未分配利润正的50多万,这个怎么弄
资产负债表应付账款这个如果付不出去怎么清理
老师,公户转私户这种如何做账,如何避免被查。怎样安全转到私户,私户并为用于个人消费只是用来支付零星支出
制造费用怎么在完工产品和在产品之间进行分配呢?
直接人工费怎么在完工产品和在产品之间分配呢?
郭老师,建筑服务比如100万,预收40%,开工后收30,结束20%,一年后10%,什么时候缴纳增值税
个税是公司先垫付了,后面发工资才从工资里面扣
老师能带去具体数字进去吗?这样子我也看不懂
你好,你可以参考,上面的凭证是一样的,只是第5个步骤在前面而已
不涉及其他应收款了?企业帮员工垫付个税,不是有个其他应收款吗?
你好,不是的。这个就是个税了。是计入应交税费-应交个人所得税
企业先垫付不走其他应收款?
你好,因为这个要做到应交税费-应交给个税里面去。 如果你直接做了其他应收款,就没办法再计入应交税费了