最后一年的财务费用是应付债券-利息调整的期初数减去累计冲销的金额倒挤出来的。

老师你好!请问一下我结转本年后,为什么未分配利润期未余额贷方怎么变成我结转的这个数据的一倍了呢,比如说我结转的数据是1350,结果期未余额就是2700了,这是那里出了问题麻烦帮忙指导一下,谢谢
公司发行可转债,到一年后,把债券账面价值的50%转成普通股,剩余50%还是持有至到期,利息按年付息,本金到期偿还,老师,我想问问最后的这50%持有至到期的,账务怎么处理,利息是减少一半了?那期初摊余成本用调整吗,举个例子讲一下
老师,请问,我们是装饰公司,都是先开票后收款的,那这种情况成本如何账务处理,老师最好能写分录。我们用的是工程施工科目。工程结算款通过应收账款来算。如果跨年了工程未结束,发生的劳务费等成本又如何处理?如果是当天结算给散工的应如何账务处理?如果把其中的账目外包出去呢,又如何处理?麻烦解答下
老师我学到了负债,我已经问过几次会计问了,但还是不是很明白,就是算债券的时候,我们是按照摊余成本再乘以实际利率来算实际利息的对吧,但是我们是按照票面利率给投资者的,那为什么不是摊余成本乘以票面利率呢,这个原理是什么,麻烦老师再详细解答一下,最好能举个例子,谢谢
老师你好,请问最后一年的财务费用怎么求出来的?我算了最后一期摊余成本是10094937.06,如果乘以5%,结果不是505062.94,请问这个结果是怎么来的,还是我最后一步摊余成本算错了?
我现在做兼职的工头,以前都是老板用微信转给我,我又转给工人,每人一百多,以后还可以用微信收款转帐吗?
发现去年的发票开重了,可以红冲吗?会有什么影响不
老师,电商小规模收入31万,超过一点点,可以报少一点点吗
老师好,车贷逾期罚息记什么会计科目
老师你好!三个月申报的工资金额都准确,成功,并且一二两月景计数也准确,但在三月份中报时合计数加起来的金额不正确,比正确合计数小,啥厡因造成,怎解决,在度未的正确合计数体现出来
老师您好,请问老板朋友公司一笔贷款要到期了,想让我们去公司帮忙过账,就是以支付我们货款为由受托支付,实际没有此笔业务,这种情况怎么处理?老板让帮忙处理
老师好,想问一下,是不是先申报25汇算清缴后,再申报第一季度所得税如果有利润就可以抵呀。
老师,请问请问代持协议对被代持方有什么风险?
郭老师,所有者权益100万,没有实缴,转股要交哪些税,大概多少
老师,请问代持协议对被代持方有什么风险?
老师,能把这几个数字写出来吗?哪个减哪个
好的,老师,我算出来了,不用写了
第五年的时候,贷方应付利息是固定金额60万元,借方应付债券-利息调整为432700-78365-82283.25-86397.41-90717.28=94937.06,所以得出借方财务费用505062.94